摘牌百大(430454)
公司经营评述
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
一、经营情况回顾
(一)商业模式
本公司是主营清洁生物质能源的开发和利用的国家级高新技术企业,是国内集生物质等清洁能源提供热能服务的生产、运营、服务于一身的综合提供商,在国内利用生物质等清洁能源提供热能服务领域处于领先水平。公司拥有丰富竞争资源,可以为纺织、食品、印刷、酒店等行业锅炉提供合同能源管理服务、生物质颗粒燃料及生物炭产品,具有高科技、低成本、便利性等的特点。
本公司主要产品及服务包括:利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务;直接销售生物质颗粒燃料、生物炭。产品主要通过合同能源管理及直接销售模式进行推广,公司主要收入来源是产品销售、合同能源管理(蒸汽)。
本报告期内,公司的商业模式无重大变化。
(二)经营情况回顾
本报告期,公司营业收入141.33万元,较2019年同期降低72.17%,其中:合同能源管理销售18.79万元,占总收入的13.29%;生物质颗粒燃料销售38.60万元,占总收入的27.31%;公司毛利率-35.46%,同比去年同期毛利率下降27.31%。其中本期公司的合同能源管理收入较上年同期收入降低了80.24%;生物质颗粒燃料销售收入较上年同期收入下降了88.30%。利润总额和净利润分别为-777.46万元和-780.58万元,比2019年同期下降60.52%和下降58.78%,公司总资产为721.06万元,净资产为-2263万元。经营活动产生的现金流量净额为-23.78万元,较2019年同期上涨80.91%。在未来的发展规划中,公司除了继续跨省寻找新的市场并设立子公司外,在原有的市场基础上,加强新产品研发,尽快将在研产品落地,推出新产品实现产业化,以实现收入的增长。另外,自2018年起就对自身资源及客户、市场进行了细分,针对在服务的汽车客户进行调研,发现东莞拥有汽车数量突破300万辆,居全省第二。现今社会有车一族们迫切需要便捷省时省力省费用的洗车方式,传统的洗车行业已经无法满足现有的洗车市场,自助洗车这种在西方国家被广为普及的洗车方式已逐渐被国人接受,公司基于多方位发展及转型升级的考虑,与赵继春、黎伟、黎顺凤、董燕萍、王玉梅、崔嘉琪、陈慧玲、李朋共同出资设立控股子公司东莞白兔智洗科技有限公司,该子公司以节水节电环保机器换人智能洗车为主打业务,为公司多元化发展迈出了新的台阶;预计项目开展后,3年内可建设多个分店,每个分店每年可实现营业收入20-50万元,项目完成后年可实现营业收入1000万元,年利税达150万元。
公司在今后发展将进一步整合资源,完善营销体系,借助已有项目的示范效应,积极开拓新市场,扶持新产品项目上马,同时,持续加大研发投入,研发出新产品,巩固公司在清洁生物质能源的开发和利用领域的技术优势,加快向全国其他区域市场迈进的步伐。争取公司营业收入、净利润有较大幅度的增长。
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一、业务概要
商业模式
本公司是主营清洁生物质能源的开发和利用的国家级高新技术企业,是国内集生物质等清洁能源提供热能服务的生产、运营、服务于一身的综合提供商,在国内利用生物质等清洁能源提供热能服务领域处于领先水平。公司拥有丰富竞争资源,可以为纺织、食品、印刷、酒店等行业锅炉提供合同能源管理服务、生物质颗粒燃料及生物炭产品,具有高科技、低成本、便利性等的特点。
本公司主要产品及服务包括:利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务;直接销售生物质颗粒燃料、生物炭。产品主要通过合同能源管理及直接销售模式进行推广,公司主要收入来源是产品销售、合同能源管理(蒸汽)。
本报告期内,公司的商业模式无重大变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
本报告期,公司营业收入827.55万元,较2018年度同期降低48.88%,其中:合同能源管理销售198.26万元,占总收入的29.37%;生物质颗粒燃料销售471.11万元,占总收入的69.78%;公司毛利率-2.03%,同比去年同期毛利率下降15.17%。其中本期公司的合同能源管理收入较上年同期收入降低了52.54%;生物质颗粒燃料销售收入较上年同期收入下降了59.58%。利润总额和净利润分别为-2417.89万元和-2470.09万元,比2018年度同期下降15.09%和上涨2.02%,公司总资产为999.71万元,净资产为-1500.40万元。经营活动产生的现金流量净额为141.35万元,较2018度同期下降64.03%。在未来的发展规划中,公司除了继续跨省寻找新的市场并设立子公司外,在原有的市场基础上,加强新产品研发,尽快将在研产品落地,推出新产品实现产业化,以实现收入的增长。另外,自2018年起就对自身资源及客户、市
场进行了细分,针对在服务的汽车客户进行调研,发现东莞拥有汽车数量突破300万辆,居全省第二。
现今社会有车一族们迫切需要便捷省时省力省费用的洗车方式,传统的洗车行业已经无法满足现有的洗车市场,自助洗车这种在西方国家被广为普及的洗车方式已逐渐被国人接受,公司基于多方位发展及转型升级的考虑,于2019年10月21日披露《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-036)公司与赵继春、黎伟、黎顺凤、董燕萍、王玉梅、崔嘉琪、陈慧玲、李朋共同出资设立控股子公司东莞白兔智洗科技有限公司,以节水节电环保机器换人智能洗车为主打业务,为公司多元化发展迈出了新的台阶;预计项目开展后,3年内可建设多个分店,每个分店每年可实现营业收入20-50万元,项目完成后年可实现营业收入1000万元,年利税达150万元。
公司在今后发展将进一步整合资源,完善营销体系,借助已有项目的示范效应,积极开拓新市场,扶持新产品项目上马,同时,持续加大研发投入,研发出新产品,巩固公司在清洁生物质能源的开发和利用领域的技术优势,加快向全国其他区域市场迈进的步伐。争取2020年公司营业收入、净利润有较大幅度的增长。
注:以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
三、持续经营评价
本公司针对本报告期间公司净利润亏损等情况综合主要影响的因素如下:
1)2019年研发支出较大,主要原因为新增研发项目,2019年研发投入总金额为795.41万元,相较于去年同期下降46.06%,具体如下:
“生物质气化制氢与燃料电池发电创新团队”项目实施期为2015年10月-2020年9月,项目总
投入为4100万元,该项目于2019年研发投入金额为369.2万元。“农林生物质热化学转化制备能源炭材料创新团队”项目实施期为2018年07月-2022年7月,项目总投入为10,000.00万元,根据合同进度,2019年研发投入金额为201.3万元。“生物质综合利用技术”项目实施期为2017年08月-2022年8月,项目总投入为620万元,根据合同进度,2019年研发投入金额为185.6万元。
2)“其他收益”减少,2019年收到政府补助及即征即退增值税收入为107.74万元,相比去年585.97万元下降了81.61%
3)2019年固定资产减值446.42万元,相较于去年同期增长47.53%,主要原因:①地方政府环保政策影响,东莞市地方政府制定和实施了《东莞市蓝天保卫战行动方案》,该方案中“二、行动任务”中第8点及第9点明确指出:“淘汰生物质锅炉等燃烧设施:2018年底前完成燃气已供达或集中供热已建成区域生物质成型燃料锅炉及气化炉淘汰或清洁能源改造。严格控制污染来源,禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉。制定生物质锅炉等燃烧设施淘汰补助政策,加强监察监测频次,加大处罚力度,倒逼企业淘汰改造。”“推进天然气管道建设:2018年底前天然气管道通达全市所有有用气需求的工业企业...”该方案倡导工业企业使用或改用天然气,禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉,致使公
司在珠三角开展的业务缩减,项目拖延发展。②2018-2020年第一季度公司销售收入环比增长率呈下降趋势,根据市场趋势发展,蒸汽锅炉设备、颗粒生产设备及制碳设备相关资产对应的产出极少,没达到预期并呈现逐年萎缩。如果相对应的设备及装置长期闲置趋势,将会产生大量的保养及维护费用。
4)“营业外支出”增加,2019年营业外支出为499.18万元,相较于去年同期增长10108.03%(主要为陕西百大火灾损失:存货损失:61.23万元;长期待摊费用损失:156.93万元;固定资产损失:257.52万元;停工成本损失:23.5万元)。
注:根据《东莞市百大新能源股份有限公司关于全资子公司厂房发生火灾事故的公告》(公告编号:2019-008),情况公告如下:西安市公安消防支队临潼区大队对火灾事故进行现场勘查询问、调查取证后,于2019年5月13日向公司全资子公司陕西百大新能源有限公司出具了《火灾事故认定书》(临消火认字[2019]第0004号)(以下简称“《火灾事故认定书》”),对起火原因认定如下:起火时间为2019年3月24日5时许,起火部位位于子公司南侧厂房东南角撕碎机周围。起火原因为排除厂房的线路故障、排除人为纵火,不排除遗留火种引发火灾的可能,不排除加工过程中飞溅铁星引燃周围可燃物引发火灾的可能。
火势迅速蔓延致陕西公司内部的若干产品、库存及机器设备过火损毁,损坏机器的性能,不能正常使用。
此次火灾不仅仅我司的南侧厂房内发生火灾,大火蔓延牵连周边三家的厂房,将厂房及厂房内所有材料、设备损毁,造成邻厂无法生产,损失严重。火灾发生后,房东终止厂房租赁合同,并要求搬离陕西百大新能源有限公司自己的物品并要求对火灾造成的损坏进行修复。以上原因造成公司无法正常运营。设备经火灾己损坏,无实际使用价值,存货在此次火灾中全部损毁。
公司针对根据目前经营状况,管理层拟采取以下措施来增加营收,保证资金运转能力以应对可持续经营能力的风险:
公司拥有一支具有丰富实践经验的生物质能源研发、生产与管理团队,多位技术骨干都拥有多年
机电一体化、工业自动化工作等方面经验,对企业的能源管理具有深刻与独到的见解。2020年公司技术团队将进一步在生产方面把握好质量技术关,通过技术更新降低生产成本、运营成本、运营费用,从而提高公司的整体盈利水平;2020年公司将把握好市场发展的趋势,积极开拓省外市场,扩大公司客户群体,改变本公司目前市场仅布局于珠三角的有限区域的不利局面,从而应对未来将会遇到的风险与新机遇。
在未来的发展规划中,公司除了继续跨省寻找新的市场并设立子公司外,在原有的市场基础上,加强新产品研发,尽快将在研产品落地,推出新产品实现产业化,以实现收入的增长。另外,自2018年起就对自身资源及客户、市场进行了细分,针对在服务的汽车客户进行调研,发现东莞拥有汽车数量突破300万辆,居全省第二。现今社会有车一族们迫切需要便捷省时省力省费用的洗车方式,传统的洗车行业已经无法满足现有的洗车市场,自助洗车这种在西方国家被广为普及的洗车方式已逐渐被国人接受,公司基于多方位发展及转型升级的考虑,于2019年10月21日披露《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-036)公司与赵继春、黎伟、黎顺凤、董燕萍、王玉梅、崔嘉琪、陈慧玲、李朋共同出资设立控股子公司东莞白兔智洗科技有限公司,以节水节电环保机器换人智能洗车为主打业务,为公司多元化发展迈出了新的台阶。
公司这几年在通过引进广东省创新团队及建立院士工作站等进行技术配置升级,公司气化技术及生物质颗粒燃料产品是成熟的,公司将观察省外气化产品市场的发展及时将已有的产品及新产品推送出去,为公司长期平稳发展打下坚实的基础。基于上述,本公司认为,本公司虽有受外部经济环境影响的压力,但尚未对公司持续经营能力造成实质性的影响,公司仍有资金及应对计划去应对经营风险。公司今后将持续在现有的生物质气化、固化、炭化方面技术基础,除了加强自身的研发投入力度,还长期与中国科学院广州能源研究所、中国林业科学研究院林产化学工业研究所、哈尔滨工业大学、西北工业大学等国内重点大学及科研院所进行交流合作,实行产、学、研相结合,提高产品的创新性及技术含量争创成为行业内技术先行者。在生产方面把握好质量技术关,通过技术更新降低生产成本、运营成本,从而提高盈利水平。
四、风险因素
1、控制不当风险:截至2019年12月31日,刘光华、陈玉平、刘淦昌为公司实际控制人,合计持有3,089.1万股,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。
2、内部控制风险:目前,公司规模比较小,内部管理不尽完善,公司已建立内部制度规范相关行为,但是,内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程,现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。
3、增值税即征即退政策调整的风险及不享受税收优惠的风险:目前,公司自产产品为资源综合利用产
品,享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期内,公司享受即征即退增值税金额为86.17万元,占当期利润总额比例较大。若国家未来调整资源综合利用产品销售的增值税即征即退优惠政策,将对公司盈利能力产生重大影响。
4、合同能源管理客户行业集中的风险:本报告期内,公司合同能源管理客户行业集中度较高,主要分布于纺织服装业。行业高度集中使得公司易受其行业性波动影响。本报告期内,公司合同能源管理收入较2018年度同期下降52.54%,纺织服装行业受外需和行业季节性波动的影响仍然存在。若公司未来无法及时将合同能源管理服务推广至其他行业,则客户行业高度集中会对公司经营业绩产生影响。
5、应收账款坏账风险:截至2019年12月31日,公司应收账款期末余额为51.99万元,占流动资产的比重为18.5%。随着公司生产经营规模的扩大,应收账款期末余额持续增加。虽然客户与公司均保持着长期合作关系且信誉度较高,坏账风险较低,但是鉴于公司目前规模较小,如应收账款无法及时收回,将对公司生产运营带来不利影响。
6、政府补助对经营成果的影响:报告期内,公司科研项目持续获得政府科研经费资助。本报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额为107.74万元,占当期利润总额的比重影响较大;同时,截至2019年12月31日,公司其他非流动负债列示尚未结转损益的政府补助余额为2258万元。政府补助对公司财务状况及经营成果的影响较大。
7、资金风险:随着国家对锅炉尾气排放标准要求越来越严格,行业已进入了新常态,预计公司通过对省外布局从而促使公司进入一个快速发展的时期。因此,产品市场的拓展、新市场的建立以及新产品、新项目的实施均离不开资金的支持,对公司今后快速发展具有一定的不确定因素,具有一定风险性。
8、宏观经济风险:公司所处的废弃资源综合利用业与宏观经济的周期波动具有较强的关联性、宏观经济会影响公司客户本身的经营状况和对未来的预期,从而影响公司客户方面的投资预算,其需求也会有一定的波动。公司主营产品主要针对工业上需求热能的用户,如服装、饲料、造纸、酒店、塑胶、鞋具等行业均有受宏观经济影响,公司存在宏观经济波动影响公司业绩的风险。由于目前宏观经济的周期波动具有较强的关联性,将会导致公司合同能源管理项目订单的延长及生物质燃料价格的下调。
9、盈利水平下降风险:本报告期内,公司营业收入及盈利水平较上年度同期下降,营收入较上年度同期下降57.53%,综合毛利率较上年度同期下降15.17%,净利润较上年度同期上涨5.02万元,但盈利水平下降延续影响公司业绩因素主要为如下几方面因素:(1)2019年研发支出较大,主要原因为研发项目投入所需,2019年研发投入总金额为795.41万元,但相较于去年同期已下降46.05%。(2)2019年收到政府补助及即征即退增值税收入为107.74万元,相比去年585.97万元下降了81.61%。
(3)2019年固定资产减值446.42万元,相较于去年同期增长47.53%(4)2019年营业外支出为499.18万元,相较于去年同期增长10108.03%(主要为陕西百大火灾损失:存货损失:61.23万元;长期待
摊费用损失:156.93万元;固定资产损失:257.52万元;停工成本损失:23.5万元)。
10、本公司目前投入的高研发费用,主要是投入于广东省、东莞市创新团队及建立院士工作站的开展,全方位的进行生物质能源的研究及应用,这些举措都是为了今后公司产品多样化及巩固前沿技术而进行的,公司在未来几年的发展规划中,将利用公司的先发优势和技术优势,继续整合资源,加强研发投入,进一步完善营销体系,拓展新技术产品,借助已有项目的示范效应,开拓更多新市场和提高市占率,以东莞为总部中枢向全国布局,力争成为国内规模最大的生物质能源提供企业以及清洁生物质能源行业的领先企业。
11、新项目新产品投入市场导入慢风险:报告期内,新项目新产品投入増大,公司于2016年在西安市设立了陕西百大新能源有限公司、在湖南省设立了江华百大新能源有限公司。若产品市场开拓力度不够或客户接受度低于预期,则对公司营业收入和利润将会产生较大影响。公司为开源节流,总经理已于2019年作出注销全资子公司江华百大新能源有限公司的决定,目前江华百大新能源有限公司已注销。
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一、商业模式
本公司是主营清洁生物质能源的开发和利用的国家级高新技术企业,是国内集生物质等清洁能源提供热能服务的生产、运营、服务于一身的综合提供商,在国内利用生物质等清洁能源提供热能服务领域处于领先水平。公司拥有丰富竞争资源,可以为纺织、食品、印刷、酒店等行业锅炉提供合同能源管理服务、生物质颗粒燃料及生物炭产品,具有高科技、低成本、便利性等的特点。
本公司主要产品及服务包括:利用生物质能热转换供汽一体化系统为客户提供合同能源管理服务;直接销售生物质颗粒燃料、生物炭。产品主要通过合同能源管理及直接销售模式进行推广,公司主要收入来源是产品销售、合同能源管理(蒸汽)。
本报告期内,公司的商业模式无重大变化。
二、经营情况回顾
本报告期,公司营业收入507.83万元,较2018年度同期降低44.79%,其中:合同能源管理销售95.11万元,占总收入的18.73%;生物质颗粒燃料销售329.98万元,占总收入的64.98%;公司毛利率-8.15%,同比去年同期毛利率下降。其中本期公司的合同能源管理收入较上年同期收入降低了56.12%,其毛利率较上年下降了0.12%;生物质颗粒燃料销售收入较上年同期收入下降了27.67%,其毛利率较上年同期下降19.89%。利润总额和净利润分别为-484.34万元和-491.61万元,比2018年度同期下降45.65%和47.33%,公司总资产为3403.12万元,净资产为473.56万元。经营活动产生的现金流量净额为-124.56万元,较2018度同期下降911.74%。公司管理层在2016年就对公司产品及市场进行了布局及预估,在西安市设立了子公司(陕西百大新能源有限公司)。陕西百大新能源有限公司为陕西省生物质能源推广的生产基地。本报告期内,陕西子公司2019年1-3月实现销售收入78.77万元,因火灾的原因2019年4-6月已暂停生产(东莞市百大新能源股份有限公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)发布了《东莞市百大新能源股份有限公司关于全资子公司厂房发生火灾事故的公告》(公告编号:2019-008),2019年7月12日公告关于全资子公司厂房发生火灾事故的进展公告(公告编号:2019-023):西安市公安消防支队临潼区大队对火灾事故进行现场勘查询问、调查取证后,于2019年5月13司南侧厂房东南角撕碎机周围。起火原因为排除厂房的线路故障、排除人为纵火,不排除遗留火种引发火灾的可能,不排除加工过程中飞溅铁星引燃周围可燃物引发火灾的可能。)。
公司将进一步整合资源,完善营销体系,借助已有项目的示范效应,积极开拓新市场,扶持新产品项目上马,同时,持续加大研发投入,研发出新产品,巩固公司在清洁生物质能源的开发和利用领域的技术优势,加快向全国其他区域市场迈进的步伐。争取2019年公司营业收入、净利润有较大幅度的增长。注:以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
三、风险与价值
1、控制不当风险:
截至2019年06月30日,刘光华、陈玉平、刘淦昌为公司实际控制人,合计持有3089.3万股,对公司具有绝对控制能力,如其利用表决权对公司的经营决策、人事任免等重大事项进行不当控制,则可能对公司造成不利影响。
风险评估管理措施:公司将持续加强内控建设,提升规范管理水平。
2、内部控制风险:
目前,公司规模比较小,内部管理不尽完善,公司已建立内部制度规范相关行为,但是,内部控制的完善是一个逐步、渐进的过程,现阶段公司的内部控制仍存在一定风险。
风险评估管理措施:公司将进一步加强内部控制等治理方面建设,提升规范管理水平。
3、增值税即征即退政策调整的风险及不享受税收优惠的风险:
目前,公司自产产品为资源综合利用产品,享受增值税即征即退的税收优惠政策。本报告期内,公司享受即征即退增值税金额为52.11万元,占当期利润总额比例影响较大。若国家未来调整资源综合利用产品销售的增值税即征即退优惠政策,将对公司盈利能力产生重大影响。
风险评估管理措施:与政府部门密切联系,加强对政策信息的跟踪,尽可能利用好国家税收优惠政策。同时,努力提升公司业绩,努力缩小增值税即增即退金额占当期利润总额的比例,增值税即征即退政策调整的风险和不享受税收优惠的风险将会随之逐渐减小。
4、合同能源管理客户行业集中的风险:
本报告期内,公司合同能源管理客户行业集中度较高,主要分布于纺织服装业。行业高度集中使得公司易受其行业性波动影响。本报告期内,公司合同能源管理收入较上年度同期下降56.12%,纺织服装行业受外需和行业季节性波动的影响仍然存在。若公司未来无法及时将合同能源管理服务推广至其他行业,则客户行业高度集中会对公司经营业绩产生影响。
风险评估管理措施:公司致力于生物质能热转换供汽一体化系统的研发创新及推广,公司自挂牌以来将生物质能热转换供汽一体化系统应用于合同能源管理,并作为主营业务进行推广,目前正向多种行2019年半年报业用能单位推广中,减少或避免受到单一客户行业波动带来的负面影响。
5、应收账款坏账风险:
截至2019年06月30日,公司应收账款期末余额为225.78万元,占流动资产的比重为19.18%。随着公司的发展,应收账款期末余额仍然存在。虽然客户与公司均保持着长期合作关系且信誉度较高,坏账风险较低,但是鉴于公司目前规模较小,如应收账款无法及时收回,将对公司生产运营带来不利影响。
风险评估管理措施:严格落实客户的收款管理,应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门,财务部们负责数据传递和信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收。尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率。降低应用收账款坏账风险。截止本报告期应收账款相比上年同期下降48.84%。
6、政府补助对经营成果的影响:
报告期内,公司科研项目持续获得政府科研经费资助。本报告期内,公司计入当期损益的政府补助金额为5.18万元;同时,截至2019年06月30日,公司其他非流动负债列示尚未结转损益的政府补助余额为2208万元。政府补助对公司财务状况及经营成果的影响较大。
风险评估管理措施:公司将致力于加大业务拓展力度,提升公司业绩规模和盈利水平,减少非经常性损益对公司当期损益的影响。
7、资金风险:
随着国家对锅炉尾气排放标准要求越来越严格,行业已进入了新常态,预计公司通过对省外布局从而促使公司进入一个快速发展的时期。因此,产品市场的拓展、新市场的建立以及新产品、新项目的实施均离不开资金的支持,对公司今后快速发展时期,具有一定的不确定因素,具有一定风险性。
风险评估管理措施:合理运用现有的资金与适度的调控发展的速度及规模,对发展速度及规模进行合理的安排与控制。与银行、PE等机构保持良好的沟通、协助,有利于保障经营性的资金风险。
8、宏观经济风险:
公司所处的废弃资源综合利用业与宏观经济的周期波动具有较强的关联性、宏观经济会影响公司客户本身的经营状况和对未来的预期,从而影响公司客户方面的投资预算,其需求也会有一定的波动。公司主营产品主要针对工业上需求热能的用户,如服装、饲料、造纸、酒店、塑胶、鞋具等行业均有受宏观经济影响,公司存在宏观经济波动影响公司业绩的风险。由于目前宏观经济的周期波动具有较强的关联性,将会导致公司合同能源管理项目订单的延长及生物质燃料价格的下调。
风险评估管理措施:公司未来方向:(1)坚持走“精品项目”路线,针对经营业绩稳定、运营情况良好、能源消耗量大的优质客户与其合作以开发集中供热进行合同能源管理项目,大力扶持推广合同能源管理项目,做大做强。与客户建立长期稳定的合作关系,提高经营中的抗风险能力,从而消减宏观经济带来的风险性。(2)将以技术为依托,加大生物质颗粒燃料生产线规模的建设,在陕西省西安市子公司2019年半年报设立销售网络,加快产品向全国流通,分散宏观经济所带来的风险。
9、盈利水平下降风险:
本报告期内,公司营业收入较上年度同期降低44.79%,综合毛利率较上年度同期下降19.89%,净利润较上年度同期下降157.94万元,盈利水平下降延续影响公司业绩因素主要为如下几方面因素:(1)2019年上半年研发支出较大,研发投入金额为194.84万元。(2)本报告期内,省、市加大了环保整治力度,东莞市地方政府制定和实施了《东莞市蓝天保卫战行动方案》,该方案中“二、行动任务”中第8点及第9点明确指出:“淘汰生物质锅炉等燃烧设施:2018年底前完成燃气已供达或集中供热已建成区域生物质成型燃料锅炉及气化炉淘汰或清洁能源改造。严格控制污染来源,禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉。制定生物质锅炉等燃烧设施淘汰补助政策,加强监察监测频次,加大处罚力度,倒逼企业淘汰改造。”“推进天然气管道建设:2018年底前天然气管道通达全市所有有用气需求的工业企业.”该方案倡导工业企业使用或改用天然气,禁止新建扩建生物质成型燃料锅炉及气化炉,致使公司在珠三角开展的业务缩减,营收下降。(3)2019年3月26日公告关于全资子陕西百大新能源有限公司厂房发生火灾事故,位于陕西省西安市临潼区新市街办郝邢村的厂房于2019年3月24日上午发生一起火灾事故,明火已于2019年3月24日上午完全扑灭。2019年7月12日公告关于全资子公司厂房发生火灾事故的进展公告:西安市公安消防支队临潼区大队对火灾事故进行现场勘查询问、调查取证后,于2019年5月13日向公司全资子公司陕西百大新能源有限公司出具了《火灾事故认定书》(临消火认字[2019]第0004号),对起火原因认定如下:起火时间为2019年3月24日5时许,起火部位位于子公司南侧厂房东南角撕碎机周围。起火原因为排除厂房的线路故障、排除人为纵火,不排除遗留火种引发火灾的可能,不排除加工过程中飞溅铁星引燃周围可燃物引发火灾的可能。火灾事故的发生导致生产无法正常运行。
风险评估管理措施:本公司针对根据目前经营状况,管理层拟采取以下措施来增加营收,保证资金运转能力以应对可持续经营能力的风险:①公司在现有的产业基础上,通过加大研发投入并积极开拓省外市场,扩大公司客户群体,改变本公司目前仅布局于珠三角的有限区域的不利局面,从而应对未来将会遇到的风险与新机遇;②在国家环保越来越向国际化看齐的前提下,环境治理整顿越来越严格的宏观环境下,本公司积极把握目前国家对环保产业大力支持的好时机,本公司的行业发展前景良好;③陕西子公司目前生物质颗粒生产基地第一期工程已建成并投产,陕西地区2019年上半年实现营业收入为78.77万元,相比上年度同期营业收入265.67万元,下降70.35%。随着陕西地区的新项目及生物质颗粒燃料进一步推广,2019年陕西子公司将会产生更大的经营效益,为公司业绩做出更大的贡献。④2019年公司多方位发展,于2019年06月12日披露2019年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2019-021)主要内容为:审议通过《关于公司全资子公司东莞市百大车业科技有限公司向关联方租赁场地的议案》。⑤公司拥有一支具有丰富实践经验的生物质能源研发、生产与管理团队,研发部经理刘光华与技术总工程师王新强均为东莞市特色人才,2018年公司技术团队将进一步在生产方面把握好质量技术关,通过技术更新降低生产成本、运营成本,运营费用,从而提高公司的整体盈利水平。⑥在未来的发展规划中,公司将跨省寻找新的市场并设立子公司进一步使公司快速壮大。在原有的市场中,加强新产品研发,尽快推出新产品,以实现收入的增长。⑦公司通过引进广东省创新团队及建立院士工作站等进行技术配置升级,使公司的产业人才结构得以进一步调整,为公司平稳发展打好基础。本公司目前投入的高研发费用,主要是为了引进广东省、东莞市创新团队及建立院士工作站,全方位的进行生物质能源的研究及应用,这些举措都是为了今后公司产品多样化及巩固前沿技术而进行的,公司在未来几年的发展规划中,将利用公司的先发优势和技术优势,继续整合资源,加强研发投入,进一步完善营销体系,拓展新技术产品,借助已有项目的示范效应,开拓更多新市场和提高市占率,以东莞为总部中枢向全国布局,力争成为国内规模最大的生物质能源提供企业以及清洁生物质能源行业的领先企业。基于上述,本公司认为,本公司虽有受外部经济环境影响的压力,但尚未对公司持续经营能力造成实质性的影响,公司仍有资金及应对计划去应对经营风险。公司今后将持续在现有的生物质气化、固化、炭化方面技术基础,除了加强自身的研发投入力度,还长期与中国科学院广州能源研究所、中国林业科学研究院林产化学工业研究所、哈尔滨工业大学、西北工业大学等国内重点大学及科研院所进行交流合作,实行产、学、研相结合,提高产品的创新性及技术含量争创成为行业内技术先行者。在生产方面把握好质量技术关,通过技术更新降低生产成本、运营成本,从而提高盈利水平。
10、新项目新产品投入市场导入慢风险:
报告期内,新项目新产品投入増大,公司于2016年在西安市设立了陕西百大新能源有限公司,2017年对陕西子公司进行布局及扩建,但2019年陕西子公司发生风灾(东莞市百大新能源股份有限公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)发布了《东莞市百大新能源股份有限公司关于全资子公司厂房发生火灾事故的公告》(公告编号:2019-008))火灾致使生产无法正常运行,导致陕西市场拓展及效益比预期发展要差。若产品市场开拓力度不够或客户接受度低于预期,则对公司营业收入和利润将会产生较大影响。
风险评估管理措施:公司将尽快完成新项目的投产,让新项目尽快产生经营效益。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
2019年半年报公司自成立起,专注于清洁生物质能源的开发和利用,是集研发、制造、销售、服务于一体的专业生物质能源及EMC集成服务提供商,公司每年为当地回收废弃资源(农林废弃物、工业加工剩余物等生物质)帮助当地用能企业排放达标,为当地环保保护及资源利用起良好的推动作用。
公司将诚信作为企业发展的基石,依法纳税、科技创新,认真做好每一项对社会有益的工作,始终把社会责任放在公司发展的首要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,对公司股东和员工负责。
公司未来将积极并继续履行社会责任,在环保政策落实比较严、贫困但生物质资源丰富的地方设立子公司,支持当地及贫穷地区的经济发展和社会共享企业发展成果。
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