麟龙新材(830945)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而传递价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后科研工作站、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内,公司在高速护栏、设备附件等交通安全设施方面取得了部分突破,全年实现交通安全设施销售收入206.85万元。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、产业政策风险
有色金属行业是国民经济的基础性产业,国家宏观调控政策对有色金属行业的影响较多,针对有色金属行业的产业政策涉及广泛。近年来,国家相继出台了一系列针对有色金属行业的产业政策,涉及产业发展规划、节能减排、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面,这将对公司业务产生较大影响。应对措施:企业已经处于转型升级期,在确保老产品的销售市场,积极拓展国际市场,对耐海洋防腐新材料的加大推进,实现企业转型升级。
2、资金需求风险
公司重点实施的耐海洋防护材料的产业化需要流动资金等资金投入。目前,公司资金状况尚能满足当前发展的需要,公司将在开源节流的基础上,根据实际情况利用财务杠杆做多渠道筹资的准备。应对措施:报告期内加强了应收账款的催收力度,回笼资金,缓解资金压力。
3、新产品销售不达预期的风险
公司在新材料研究已经积累了丰富的技术研发和项目实施经验,技术水平处于国内领先水平,目前处于快速推广期,市场有一个接受过程,存在着销售不达预期的风险。报告期内,根据新材料的应用范围,不断与船舶制造、海工装备、公路工程、风力发电、水利等大型企业与设计机构接触,通过合作项目、课题等形式进入各大领域,以加速实施产业化,完成企业转型升级。应对措施:前期的充分调研与积极的市场推进,通过课题、项目等方式进入高速公路、海洋船舶制造等壁垒较高的行业,对公司新材料起一个实质性的推动。
4、原材料价格波动的风险
公司产品的原材料为铝锭、锌锭等有色金属材料,因此公司上游有色金属价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。公司主营业务成本以直接材料为主,原材料价格波动对公司经营成本及收益有较大影响。本公司凭借较高的规模优势、市场预测能力、议价能力,并通过与主要供应商的长期合作关系,积极规避原材料价格波动带来的风险,但受供求变动和宏观经济波动等方面因素影响,未来有色金属材料波动不可避免。如果主要原材料价格短期内出现大幅波动,将直接影响生产成本,公司存在原材料价格波动的风险。应对措施:公司将通过合理控制原材料库存,及加强价格预判分析,从而降低因原材料价格波动造成的盈利性风险。
5、应收账款回款不及时的风险
公司的主要客户是国有大型钢铁企业以及大型民营企业,国有企业都有一定期间的账期,而其他客户由于市场较以前年度有些许疲软,产品销售面临严峻考验,为了强化企业市场竞争能力,扩大商品市场占有率,减少存货,降低存货管理成本,增加收益,公司采取了购销等促销手段,因此应收账款比较多,如果回款不及时,就有可能造成坏账,影响企业利润。应对措施:公司加强了对应收账款的催收力度,同时加大客户的考察力度,尽量减少赊销的业务产生。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而传递价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后科研工作站、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。
产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。
对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内,公司在高速护栏、设备附件等交通安全设施方面取得了较大突破,全年实现交通安全设施销售收入13,586.48万元。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而传递价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后科研工作站、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司在报告期内积极承担社会责任。积极参与对教师和学生评优及帮困救助,扶持教育设施等公益活动。今后公司将一如既往地诚信经营,报答社会。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而传递价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后科研工作站、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。
产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。
对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内,公司在高速护栏、设备附件等交通安全设施方面取得了较大突破,全年实现交通安全设施销售收入4,763.90万元。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而实现价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低用户综合成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断创新及升级迭代。
对于早期的产品传统铝合金锭的生产,公司建立了新业务模式:通过在当地设立子公司,向铝厂直接采购“铝水”,生产铝合金锭,从而节省了“烧损”、燃料和冷却的成本,形成成本优势,加上公司品牌和质量优势,提升盈利能力。未来,麟龙新材拟复制此业务模式,强化规模效应,实施传统产品生产的低成本扩张。
对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。盈利模式有两种:其一,“来料加工模式”,即公司不承担原材料价格变动风险和资金垫付,通过收取加工费获得收入;其二,“自营模式”,即公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售,为避免原材料价格变动影响公司正常利润,公司采取套期保值方法进行风险规避。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品稳定发展的基础上,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内,公司在交通安全设施方面因行业周期特性、及疫情反复等原因无销售突破。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司在报告期内积极承担社会责任。积极参与对教师和学生评优及帮困救助,扶持教育设施等公益活动。今后公司将一如既往地诚信经营,报答社会。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。盈利模式有两种:其一,“来料加工模式”,即公司不承担原材料价格变动风险和资金垫付,通过收取加工费获得收入;其二,“自营模式”,即公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售,为避免原材料价格变动影响公司正常利润,公司采取套期保值方法进行风险规避。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是公司转型、产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而传真价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。
产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。
对于早期的产品传统铝合金锭的生产,公司建立了新业务模式:通过在当地设立子公司,向铝厂直接采购“铝水”,生产铝合金锭,从而节省了“烧损”、燃料和冷却的成本,形成成本优势,加上公司品牌和质量优势,提升盈利能力。未来,麟龙新材拟复制此业务模式,实施传统产品生产的低成本扩张。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程。
报告期内,公司在高速护栏、设备附件等交通安全设施方面取得了重大突破,全年完成了多个高速公路护栏项目,形成销售收入35,830万元。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司通过生产、加工与销售各类有色合金材料,替代传统镀锌、油漆材料,为客户更好地解决钢铁防腐问题,从而创造价值获得收入。具体而言,公司通过持续研发投入进行技术创新,促使产品升级换代,获得技术优势;并通过改进生产方式降低成本;按客户所需设计合理的业务模式适应市场,共同形成核心竞争优势,从而在市场竞争中获得利润。
研发方面,公司持续投入研发新产品、新技术,保持在细分行业技术领先地位,共获得国内外发明专利百余项,为公司转型,产品升级提供源动力。公司聘请多名院士和国内著名专家,规划产品研发,并在国内率先和南京航空航天大学联合成立新材料研究院,成立了“江苏省热镀覆材料工程技术研究中心”,并建起了博士后、研究生工作站,形成了较好的研发模式,为公司提供技术支持和新产品。
产品方面,经过十多年的发展和研发创新,公司逐步培育了较完善的产品线,形成传统铝合金锭、热镀覆用系列合金锭、耐海洋性防腐合金材料三大阶梯升级系列产品,实现有色合金材料的不断深加工。
对于早期的产品传统铝合金锭的生产,公司建立了新业务模式:通过在当地设立子公司,向中铝企业直接采购“铝水”,生产铝合金锭,从而节省了“烧损”、燃料和冷却的成本,形成成本优势,加上公司品牌和质量优势,提升盈利能力。未来,麟龙新材拟复制此业务模式,实施传统产品生产的低成本扩张。
对于公司目前的成熟产品热镀覆用系列合金锭,作为多个产品的发明者,公司具有专利技术优势和市场领先地位。盈利模式有两种:其一,“来料加工模式”,即公司不承担原材料价格变动风险和资金垫付,通过收取加工费获得收入;其二,“自营模式”,即公司以销定产,根据需求采购原材料进行生产销售,为避免原材料价格变动影响公司正常利润,公司采取套期保值方法进行风险规避。作为公司的新产品,耐海洋性防腐合金材料是是公司转型,产业升级的重点产品,公司申请了国内外的产品发明专利,通过维持“配方+生产工艺+特殊设备”的核心技术优势赢得市场竞争,公司处于由传统有色合金加工制造转向新型防腐材料的过程中,在确保老产品的同时,加大对新产品的拓展力度。
公司拟采用不同的商业模式运作新产品市场。
对新产品的销售上,公司一方面出售材料(合金丝材和合金涂料),另一方面,建立了热喷涂生产线和涂装生产线,从事防腐工程的加工处理,取得加工业务收入。已逐步有风电法兰、光伏支架、立体车库等喷涂工程,还有高速护栏、设备附件、高强罗栓等公路设施涂装收入,报告期内实现较大增量。
公司注册设立江苏麟龙交通有限公司,承接各类工程项目,能充分利用新型防腐材料在交通工程领域实施重大突破,直接和简接地渗透到交通工程领域,解决交通工程领域的耐腐蚀难题,延长交通工程设施的使用寿命,减少交通工程维护费用,利国利民。报告期内实现营业收入3,402,595.33元,净利润123,339.97元。
公司注册设立无锡麟龙防腐新材料科技服务有限公司,致力于提供新材料应用过程中的技术服务与技术支持,与其他公司一起成立贸易公司,实现销售利润,分享业绩,为股份公司提供技术服务收入,报告期内实现营业收入19,801.98元,净利润19,169.95元。
嘉龙合金材料(越南)有限公司报告期内实现营业收入33,608,468.35元,净利润-506,607.41元,江苏麟龙60%控股影响公司当年利润-303,964.446元。
报告期内公司的商业模式无重大变化。
(二)经营情况回顾
2020年上半年公司实现营业收入593,821,858.18元,比上年同期减少了8.73%;税后净利润7,994,214.38元,比上年同期增加了11.88%;归属于母公司所有者净利润8,196,857.34元,比上年同期增加了7.80%,每股收益0.08元。
2020年上半年公司总资产836,193,926.06元,总负债491,340,361.29元,归属于挂牌公司股东的净资产342,823,335.04元,归属于挂牌公司股东的每股净资产3.17元,资产负债率58.76%,净资产收益率2.41%。
造成2020年上半年业绩变动的原因主要有以下几点:
1、无锡麟龙合金材料有限公司2020年上半年的营业收入283,344,984.44元,实现利润5,901,239.90元,较上年同期增加了811万元,主要是由于毛利率较高的锌铝镁合金锭的销售量大幅提升;
2、嘉龙合金材料(越南)有限公司2020年上半年实现营业收入33,608,468.35元,净利润-506,607.41元,江苏麟龙60%控股影响公司当年利润-303,94.446元,比去年同期减少亏损112万元;
3、存货同比增加7220万元,进项抵扣税金充足,主营业务税金及附加同比减少70万元;
4、由于2019年处置了参股子公司中航卓越锻造(无锡)有限公司23.33%股权,比去年同期减少收益176万元;
5、交易性金融资产较去年同期增加了356万元。
6、本年营业外收入较上年同期减少了48万元;
7、所得税费用较上年同期减少了50万元。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司在报告期内积极承担社会责任。积极参与对教师和学生评优及帮困救助,扶持教育设施等公益活动。今后公司将一如既往地诚信经营,报答社会。
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