摘牌翼兴(430541)
公司经营评述
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家长期致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温工程施工一体化的高新技术企业。公司所属行业为建筑节能保温行业。报告期内,经营业务主要分为传统业务和新兴业务两大块。
1、传统业务,是致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温施工及技术服务。商业模式是根据市场情况和客户需求,主要通过“产品+工程”的方式,由母公司、子公司分工协作:母公司借自主研发的核心技术,将非核心产品实行委外加工,由子公司向客户提供差异化的建筑保温材料系统产品和施工服务,获取收入;主营收入主要来源于建筑节能保温材料销售、建筑节能保温施工两部分;主要产品有聚氨酯硬泡复合板、聚氨酯组合料、界面增强型岩棉板、聚合物砂浆类;主要客户多为房地产企业和建筑企业,前五大客户系上市公司或资金实力雄厚的大型集团公司,信誉良好。
2、新兴业务,是针对楼宇系统工程,建立物联网信息化服务的平台。商业模式是以消防为入口,建立消防远程监控系统,进行实时监控、设备管理及大数据服务;在给客户提供信息技术服务的同时,进而切入到消防设备的维修维保服务;主营收入主要以取得服务费及软件销售为主。
报告期内,新兴业务的商业模式不断优化,对于公司的主营业务收入不造成较大影响。报告期内,公司的商业模式较上年无重大变化。
报告期后至报告披露日,商业模式没发生较大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家长期致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温工程施工一体化的高新技术企业。公司所属行业为建筑节能保温行业。报告期内,经营业务主要分为传统业务和新兴业务两大块。
1、传统业务,是致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温施工及技术服务。商业模式是根据市场情况和客户需求,主要通过“产品+工程”的方式,由母公司、子公司、分公司分工协作(目前公司非核心产品实行委外加工),以直销的方式,凭借自主研发的核心技术,向客户提供差异化的建筑保温材料系统产品和施工服务,获取收入;主营收入主要来源于建筑节能保温材料销售、建筑节能保温施工两部分;主要产品有聚氨酯硬泡复合板、聚氨酯组合料、界面增强型岩棉板、聚合物砂浆类;主要客户多为房地产企业和建筑企业,前五大客户系上市公司或资金实力雄厚的大型集团公司,信誉良好。
2、新兴业务,是针对楼宇系统工程,建立物联网信息化服务的平台。
商业模式是以消防为入口,建立消防远程监控系统,进行实时监控、设备管理及大数据服务;在给客户提供信息技术服务的同时,进而切入到消防设备的维修维保服务;主营收入主要以取得服务费和软件销售为主。报告期内,新兴业务的商业模式不断优化,对于公司的主营业务收入尚不造成较大影响。
报告期内,商业模式较上年无重大变化。报告期后至本报告披露日,商业模式无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层相对稳定,核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。公司将通过如下几个方面的措施,努力实现转亏损:
1、传统业务:提升品牌影响力,加大市场推广力度,选择回款信誉良好的下游客户及优质项目,获取更多的订单,增加营业收入。
2、着力应收款项的清欠工作,转回坏账损失。
3、新兴业务:信息公司加强销售力度,针对已经被高校、医院等行业认可的产品,加快落地;修缮业务,积极开拓市场,实现销售。
4、公司自2018年开始,在原有传统业务保持稳定的基础上,着力发展建筑修缮业务,在建筑“存量”市场进行深耕。
新的一年,公司将突出企业品牌和行业影响力,在存量和增量市场上实理突破;积极调整产业结构,继续以轻资产重服务的商业模式,为企业减负,完成转型升级。
报告期内,本公司认为未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是一家长期致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温工程施工一体化的高新技术企业。公司所属行业为建筑节能保温行业。报告期内,经营业务主要分为传统业务和新兴业务两大块。
1、传统业务,是致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温施工及技术服务。商业模式是根据市场情况和客户需求,主要通过“产品+工程”的方式,由母公司、子公司分工协作:母公司借自主研发的核心技术,将非核心产品实行委外加工,由子公司向客户提供差异化的建筑保温材料系统产品和施工服务,获取收入;主营收入主要来源于建筑节能保温材料销售、建筑节能保温施工两部分;主要产品有聚氨酯硬泡复合板、聚氨酯组合料、界面增强型岩棉板、聚合物砂浆类;主要客户多为房地产企业和建筑企业,前五大客户系上市公司或资金实力雄厚的大型集团公司,信誉良好。
2、新兴业务,是针对楼宇系统工程,建立物联网信息化服务的平台。商业模式是以消防为入口,建立消防远程监控系统,进行实时监控、设备管理及大数据服务;在给客户提供信息技术服务的同时,进而切入到消防设备的维修维保服务;主营收入主要以取得服务费及软件销售为主。
报告期内,新兴业务的商业模式不断优化,对于公司的主营业务收入不造成较大影响。报告期内,公司的商业模式较上年无重大变化。
报告期后至报告披露日,商业模式没发生较大变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是一家长期致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温工程施工一体化的高新技术企业。公司所属行业为建筑节能保温行业。报告期内,经营业务主要分为传统业务和新兴业务两大块。
1、传统业务,是致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温施工及技术服务。商业模式是根据市场情况和客户需求,主要通过“产品+工程”的方式,由母公司、子公司、分公司分工协作(目前公司非核心产品实行委外加工),以直销的方式,凭借自主研发的核心技术,向客户提供差异化的建筑保温材料系统产品和施工服务,获取收入;主营收入主要来源于建筑节能保温材料销售、建筑节能保温施工两部分;主要产品有聚氨酯硬泡复合板、聚氨酯组合料、界面增强型岩棉板、聚合物砂浆类;主要客户多为房地产企业和建筑企业,前五大客户系上市公司或资金实力雄厚的大型集团公司,信誉良好。
2、新兴业务,是针对楼宇系统工程,建立物联网信息化服务的平台。
商业模式是以消防为入口,建立消防远程监控系统,进行实时监控、设备管理及大数据服务;在给客户提供信息技术服务的同时,进而切入到消防设备的维修维保服务;主营收入主要以取得服务费和软件销售为主。报告期内,新兴业务的商业模式不断优化,对于公司的主营业务收入尚不造成较大影响。
报告期内,商业模式较上年无重大变化。报告期后至本报告披露日,商业模式无重大变化。
二、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层相对稳定,核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。公司将通过如下几个方面的措施,努力实现转亏损:
1、传统业务:提升品牌影响力,加大市场推广力度,选择回款信誉良好的下游客户及优质项目,获取更多的订单,增加营业收入。
2、着力应收款项的清欠工作,转回坏账损失。
3、新兴业务:信息公司加强销售力度,针对已经被高校、医院等行业认可的产品,加快落地;修缮业务,积极开拓市场,实现销售。
4、公司自2018年开始,在原有传统业务保持稳定的基础上,着力发展建筑修缮业务,在建筑“存量”市场进行深耕。
新的一年,公司将突出企业品牌和行业影响力,在存量和增量市场上实理突破;积极调整产业结构,继续以轻资产重服务的商业模式,为企业减负,完成转型升级。
报告期内,本公司认为未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
收起▲
一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是一家长期致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温工程施工一体化的高新技术企业。公司所属行业为建筑节能保温行业。报告期内,经营业务主要分为传统业务和新兴业务两大块。
1、传统业务,是致力于新型建筑节能保温材料研发、生产、销售及建筑节能保温施工及技术服务。商业模式是根据市场情况和客户需求,主要通过“产品+工程”的方式,由母公司、子公司、分公司分工协作:母公司借自主研发的核心技术,将非核心产品实行委外加工,由子公司向客户提供差异化的建筑保温材料系统产品和施工服务,获取收入;主营收入主要来源于建筑节能保温材料销售、建筑节能保温施工两部分;主要产品有聚氨酯硬泡复合板、聚氨酯组合料、界面增强型岩棉板、聚合物砂浆类;主要客户多为房地产企业和建筑企业,前五大客户系上市公司或资金实力雄厚的大型集团公司,信誉良好。
2、新兴业务,是针对楼宇系统工程,建立物联网信息化服务的平台。商业模式是以消防为入口,建立消防远程监控系统,进行实时监控、设备管理及大数据服务;在给客户提供信息技术服务的同时,进而切入到消防设备的维修维保服务;主营收入主要以取得服务费及软件销售为主。
报告期内,新兴业务的商业模式不断优化,对于公司的主营业务收入不造成较大影响。报告期内,公司的商业模式较上年无重大变化。
报告期后至报告披露日,商业模式没发生较大变化。
(二)经营情况回顾
受疫情影响,虽然报告期内跨年度工程推迟复工,延长应账款的账期,对资金回笼产生影响。但公司管理层仍按照董事会制定的战略规划和经营计划,努力实现公司经营目标,情况如下:
1、财务状况
(1)营业总收入:
2020年上半年、2019年上半年,营业总收入分别为17,314,054.01元和1,081,797.17元,同比增加1,500.49%。主要原因:2019年上半年公司的大部份工程施工项目处于收尾验收和竣工结算期,所以确认收入额较少(待决算后,根据审增值或审减值一并调整);2020年上半年,跨年施工项目基本正常复工,因此,使报告期收入同比出现较大的增长。
(2)毛利率:
2020年上半年、2019年上半年,毛利率分别为12.94%和-298.45%,主要原因:2019年上半年,工程施工项目收尾阶段,形成的主营业务收入较少,而项目收尾时往主产生的大量人工成本,如维修等,导致毛利大幅下降(通常该阶段的毛利水平不具有可比性)。
(3)费用方面:
2020年上半年、2019年上半年,销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项合计分别为4,271,558.37元和3,613,507.45元,同比增加18.21%。其中变动较大是财务费用,同比增加89.55%,主要原因:是报告期内,公司办理商票贴现业务,一次性支付全年利息所致。
(4)资产负债方面:
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
报告期内,公司遵法守德,服务社会,支持国家建设,依法履行纳税义务贡献税收,促进当地经济发展;积极为大学生提供实习就业机会;公司严格遵照政府的相关法律法规,保障员工的合法权益,尊重员工的合理诉求;环保方面,公司认真贯彻执行国家环保政策,积极配合环保部门落实空气重污染应急措施,停止在建工程施工降低环境污染。
公司未来将持续履行社会责任,对股东负责、对社会负责。
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