清北芯片(430099)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式
公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快,已全面终止。为迎合现行市场的消费趋势,2019年公司调研后决定拓宽产品业务领域,增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业务。并根据公司近年的主要收入构成,于2021年将公司的所属行业变更为汽车批发业。
视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发,汽车后装市场,车载电视。公司积极与清华大学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内,因芯片业务前期洽谈及审批流程较长,目前尚未完成落地,公司仍以汽车销售及相关服务为主要收入来源,本期实现汽车供应链收入18,999,145.78元。
公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化,运用子公司汽车销售业务,整合汽车行业资源,优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。
二、公司面临的重大风险分析
未弥补亏损达实收资本三分之一以上的风险
截至2023年6月30日,清北芯片2023年上半年归属母公司所有者的净利润-1,445,195.82元,累计未分配利润为-20,758,409.25元,实收资本总额为20,000,000.00元。未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一以上。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快,已全面终止。为迎合现行市场的消费趋势,2019年公司调研后决定拓宽产品业务领域,增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业务。并根据公司近年的主要收入构成,于2021年将公司的所属行业变更为汽车批发业。
视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发,汽车后装市场,车载电视。公司积极与清华大学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内,因芯片业务前期洽谈及审批流程较长,目前尚未完成落地,公司仍以汽车销售及相关服务为主要收入来源,本期实现汽车供应链收入53,571,755.98元。
公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化,运用子公司汽车销售业务,整合汽车行业资源,优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。
二、持续经营评价
公司近年来将主要产品与服务项目变更为芯片技术开发及供应链管理以来稳步发展,针对芯片技术开发,公司与专业科研院所积极探讨,共拓市场,不断深度耕耘;汽车销售及服务收入稳定上涨,客户增长率显著上升。我们将继续加强销售渠道的建设,完善内部管理,不断增加研发投入,走可持续发展之路。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快,已全面终止。为迎合现行市场的消费趋势,公司调研后决定拓宽产品业务领域,增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业务。视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发,汽车后装市场,车载电视。公司积极与清华大学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内,仍是以汽车销售及相关服务为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,本期实现收入25,166,757.75元。
公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化,运用子公司汽车销售业务,整合汽车行业资源,优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司原以嵌入技术为核心的网络应用产品及服务因市场淘汰过快,已全面终止。为迎合现行市场的消费趋势,公司调研后决定拓宽产品业务领域,增加视频传输芯片研发及汽车销售供应链管理业务。
视频传输芯片主要用于移动端的无线电视芯片研发,汽车后装市场,车载电视。公司积极与清华大学、北京数字电视国家工程实验室有限公司洽谈“DTMB-A”国际标准相关专利合作业务。报告期内,仍是以汽车销售及相关服务为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,实现收入22,235,637.05元。
公司将继续推进“DTMB-A”相关专利的成果转化,运用子公司汽车销售业务,整合汽车行业资源,优化与各汽车制造商合作开展移动端视频传输的生产及应用。
二、持续经营评价
公司自2019年将主要产品与服务项目变更为芯片技术开发及供应链管理以来稳步发展,针对芯片技术开发,公司与专业科研院所积极探讨,共拓市场,不断深度耕耘;汽车销售及服务收入明显上涨,客户增长率也显著上升。我们将继续加强销售渠道的建设,完善内部管理,不断增加研发投入,走可持续发展之路。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是以嵌入式技术为核心、以企业以及行业应用为需求的网络应用设备和模块的研发、销售和集成为一体的网络应用供应商,由于网络应用设备服务器及无线数据传输系列产品的开发与销售,以逐步落后市场需要,公司基于对上游技术资源的紧密结合以及对于芯片嵌入式软件的开发能力,未来公司依然会不断研发并完善网络传输技术,并积极寻求与专业科研院所的合作研发,不断深度耕耘,公司的经营模式主要采用自主研发、委托生产以及自主销售的经营模式,通过渠道销售、电子商务以及综合服务合作等多种方式来拓展市场。公司未来将积极践行“物联网+大数据+云计算”一站式个性定制生态供应链通管理平台,构筑新时代、新发展、新机遇的供应链体系,更好的服务于实体经济的发展,在国家“十三五”规划中发挥公司的特有优势。
报告期内,原主营业务产品打印服务器受移动支付市场的影响,产品已陆续退出市场。为增加业务收入,公司拓宽产品业务领域,增加了汽车销售供应链业务,迎合现行市场的消费趋势,2021年上半年汽车销售为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,实现销售收入3,350,651.47元。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司是以嵌入式技术为核心、以企业以及行业应用为需求的网络应用设备和模块的研发、销售和集成为一体的网络应用供应商,由于网络应用设备服务器及无线数据传输系列产品的开发与销售,以逐步落后市场需要,公司基于对上游技术资源的紧密结合以及对于芯片嵌入式软件的开发能力,未来公司依然会不断研发并完善网络传输技术,并积极寻求与专业科研院所的合作研发,不断深度耕耘,公司的经营模式主要采用自主研发、委托生产以及自主销售的经营模式,通过渠道销售、电子商务以及综合服务合作等多种方式来拓展市场。公司未来将积极践行“物联网+大数据+云计算”一站式个性定制生态供应链通管理平台,构筑新时代、新发展、新机遇的供应链体系,更好的服务于实体经济的发展,在国家“十三五”规划中发挥公司的特有优势。
报告期内,原主营业务产品打印服务器受移动支付市场的影响,产品已陆续退出市场。为增加业务收入,公司拓宽产品业务领域,增加了汽车销售供应链业务,迎合现行市场的消费趋势,2020年汽车销售及相关服务为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,实现销售收入32,235,776.33元。
二、持续经营评价
公司自2019年将主要产品与服务项目变更为芯片技术开发及供应链管理以来稳步发展,针对芯片技术开发,公司与专业科研院所积极探讨,共拓市场,不断深度耕耘;汽车销售及服务收入明显上涨,客户增长率也显著上升。我们将继续加强销售渠道的建设,完善内部管理,不断增加研发投入,走可持续发展之路。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司是以嵌入式技术为核心、以企业以及行业应用为需求的网络应用设备和模块的研发、销售和集成为一体的网络应用供应商,由于网络应用设备服务器及无线数据传输系列产品的开发与销售,以逐步落后市场需要,公司基于对上游技术资源的紧密结合以及对于芯片嵌入式软件的开发能力,未来公司依然会不断研发并完善网络传输技术,并积极寻求与专业科研院所的合作研发,不断深度耕耘,公司的经营模式主要采用自主研发、委托生产以及自主销售的经营模式,通过渠道销售、电子商务以及综合服务合作等多种方式来拓展市场。公司未来将积极践行“物联网+大数据+云计算”一站式个性定制生态供应链通管理平台,构筑新时代、新发展、新机遇的供应链体系,更好的服务于实体经济的发展,在国家“十三五”规划中发挥公司的特有优势。
报告期内,原主营业务产品打印服务器受移动支付市场的影响,产品已陆续退出市场。为增加业务收入,公司拓宽产品业务领域,增加了汽车销售供应链业务,迎合现行市场的消费趋势,2020年上半年汽车销售为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,实现销售收入9,551,294.68元。
(二)经营情况回顾
报告期内,公司实现营业收入9,595,542.46元,同比增加197394.82%;利润总额为-229,926.71元,同比增加了83.06%;净利润为-229,926.71元,同比增加了83.06%;截止报告期末,公司总资产和净资产分别为6,652,983.10元、616,083.34元。
1、行业情况
报告期内,原有销售产品IPPBX相关市场,已发生变化,随着互联网技术的不断演进,企业通信和其他的企业业务数据都发生了根本性的变化,公司也跟随市场做了产品转变,放弃对原有通讯产品的依赖,切换到新的技术。按照习近平总书记指示精神,强化创新驱动发展战略,加快“5G+4K/8K超高清
制播示范平台”项目建设,推动从传统技术布局向“5G+4K/8K+AI”战略格局转变,公司也大力开拓相关市场发展。
2、主营业务、产品或服务
报告期内,市场通信形式及业务数据都发生了根本性的变化,公司原主营业务产品打印服务器受移动支付市场的影响,产品已陆续退出市场。为增加业务收入,公司拓宽产品业务领域,增加了汽车销售供应链业务,迎合现行市场的消费趋势,2020年上半年汽车销售为最大收入来源,是主营收入的主要构成部分,实现销售收入9,551,294.68元。2020年公司将继续扩大现有业务发展。
3、公司盈利模式
公司主营业务是在自身已有技术的基础上,寻求与技术开发领域中专业技术公司的合作共赢模式,进一步拓展业务范围,面向各类通信、政府部门、软件技术开发商等,积极寻求合作机会,通过市场调研或收集的用户反馈的需求进行不断的产品研发和设计,为获取订单,并且通过技术服务和迅速响应维持客户关系,销售产品及服务从而获取利润,同时,通过提供技术支持等服务深入收集用户需求,并结合市场发展趋势,完善产品功能,促进产品销售。
4、企业经营情况
2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度连续五年亏损,2020年上半年报归属于母公司所有者的净利润-229,926.71元,截至2020年6月30日累计未分配利润为-19,818,719.15元。
公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面保持独立,公司具备完全独立自主的经营能力;公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大的内部控制体系运行良好并逐步完善;公司经营管理层、核心技术和业务团队人员持续稳定,公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
报告期内,公司持续完善法人治理结构,努力构建有效的风险防控机制,并不断完善各项管理制度和内控管理体系,经营管理与风险预防水平全面提升。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
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