烽火电子(000561)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出,要加快国防和军队现代化,加快机械化信息化智能化融合发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,军事通信作为国防信息化先行的基础设施,市场空间可期。另外,国家出台《“十四五”国家应急体系规划》,明确重点发展新型应急指挥通信和信息感知产品,公共消防、森林/草原防火、民政减灾救灾、地质/水旱灾害防治等应急通信建设投入逐步加大,融合短波通信、卫星通信、自组网通信、数字集群、区域宽带通信等多种通信手段,同时集成AI视频等前沿技术的一体化指挥与融合通信系统产品应用前景广阔,预期还可在交通物流、公安武警、外贸以及部队后勤保障等领域进行推广应用。公司紧跟装备信息化发展趋势,在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上,多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时着眼未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局,更好地满足用户信息化建设需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国家高新通信设备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“科技引领、产业报国”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。
公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际业务,拥有良好的国际市场信誉,已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家高新通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列特种短波产品。公司是航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业,曾研制了多代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术。
公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际业务,拥有良好的国际市场信誉,已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在高新技术通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司深入学习“敢-超”文化理念体系,明确了“为国家担当重任、为股东创造价值、以客户为中心、以赶超者为本”的核心价值观和“市场导向、创新驱动、合作共赢、行稳致远”的经营理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司是国家认定的高新技术企业及企业技术中心,拥有行业科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,是贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。公司积极应对困难和挑战,以干克难,突出稳经营、强创新、抓党建、促发展,以敢超者姿态决战决胜年度目标任务,企业高质量发展迈出坚实步伐。2023年,公司实现营业收入14.7亿元,实现归属于母公司所有者的净利润5,234.19万元,研发投入2.45亿元,占营业收入比例为16.68%,较上年增长0.3个百分点。
(一)聚焦主业,发展实现稳步推进
2023年公司积极面对市场变化,按照“做强做优通信主业”发展思路,保持通信主业稳步发展。某航材订货合同及收入连续六年订货过亿元;机通产品完成研制并配套多个重点项目,市场拓展取得突破;集成业务稳步发展,完成多项专项任务;多型产品获得出口立项,外贸业务得到进一步恢复。电声业务完成新型降噪送受话器等多型新产品科研工作,有源降噪项目取得实质性进展。多项短波通信项目顺利完成科研工作,搜救保障系统及配套设备转入科研阶段,航空搜救项目开展系统工程研制,数字机通、民航飞机配套设备等均按照计划节点完成研制。
(二)凝心聚力,科技创新实现新突破
公司始终坚持把科技创新作为第一动力,强化创新主体地位,全面提升创新质量,有效支撑公司发展。2023年公司重点科研项目稳步推进,全年开展科研项目180余项,15个项目列入陕西省重点新产品项目。公司获国家级科技进步奖一等奖、二等奖各1项,陕西省科技进步奖三等奖1项,中国通信学会科学技术奖一等奖1项,省部级以上获奖数量创近年新高;入选陕西省青年人才托举计划1项,获专利授权47件,其中发明专利22件。
(三)务求有效,深化改革持续推进
公司全面推动“科改行动”任务有效落实,着力在运行体制机制、研发管理体系、业务管理模式等方面不断深入,加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉,通过深化改革让企业发展迈上新台阶。报告期,公司获评“年度上市公司杰出品牌”,“科改标杆企业”;子公司宏声科技获批“陕西省创新型中小企业”、获评“陕西省制造业单项冠军企业”,西安电子获批“陕西省科技型中小企业”,烽火实业获批“陕西省创新型中小企业”、“省级企业技术中心”。
(四)创新发展,并购融资扎实推进
2023年7月14日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950% 股权并募集配套资金。本次交易完成后,公司将拓宽行业应用领域,进一步完善上市公司业务版图,提高可持续发展能力;同时将形成优势互补,从而降低总体运营成本,充分发挥双方资源互补的协同作用,公司核心竞争力将进一步增强,行业地位和市场占有率也将提升。
(五)释放活力,人才队伍强而有力
报告期,公司加快实施人才强企,深化人才体制机制改革,全方位培养、引进、用好人才,为公司发展提供有力支撑。一方面实施经营单位经理层成员契约化考核管理,激发企业内部的竞争和活力,提升干部综合素养和管理能力。另一方面加强人才引进和专家培育,着力提升队伍素质,人才培育更加有力。
(六)风险防控,法治建设有效实施
2023年,公司充分发挥党组织在法治建设中的领导核心作用,持续推进企业制度建设,系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施,充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则,正确处理案件依法维权关系,既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要,结合“八五普法”宣贯工作,广泛开展普法宣传教育,不断提高干部职工法治意识。
五、公司未来发展的展望
(一)发展环境与形势应对
2024年是新中国成立七十五周年,是实现“十四五”发展目标的攻坚之年。信息化在国家政策的强力推动下,已成为公司所处行业发展的重中之重,信息化建设将全面推进。公司始终致力于高新无线通信技术自主研发与创新,紧跟行业发展趋势,全面加强研发技术路线规划,加强新一代通信装备技术体制攻关,力求技术的先进性,不断塑造新的竞争优势。但同时,必须清醒地认识到,通信装备升级换代,择优竞价、集采降价、开征增值税等政策调整,给公司发展带来了压力和挑战。我们自身还存在一些突出问题,对标一流企业、行业标杆,仍有很大差距。公司将通过坚持不懈的科技创新和深化改革,发展战略更加清晰化,业务方向更加明确化,不断提升发展的韧性、激发发展活力、筑牢发展基础。
(二)2024年工作思路
2024年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,按照公司“十四五”规划中期调整要求,坚持稳中求进工作总基调,着力强主业、抓创新、提质量、增效益,培育新产业、打造新模式、激发新动能,推动公司高质量发展行稳致远。
1、优化业务布局,立足自身优势和未来产业发展需要,做强主业、做精专业,在主业产业链延伸上下功夫,打造主业突出、结构合理、核心竞争力强的业务板块。一方面做强做优通信主业,推进通信主业向系统总体发展,另一方面大力发展非传统通信业务,推动业务快速发展。同时加快培育新产业项目,形成业务增量。
2、增强改革定力、保持改革韧性,扎实推进国企改革深化提升行动,不断完善公司治理机制,持续优化研发管理机制,进一步深化子企业改革;积极推进收购长岭科技股权及募集配套资金进程,加快实施专业化整合,着力加强整合后的内部管理工作。
3、积极谋划重点项目,立足公司科技发展现状与需求调研分析,深挖通信装备战略部署中的机遇和挑战。全力争取竞标项目取胜,加快推进技术攻关,系统布局前瞻性技术和产品研究,深化校企合作与协同创新,扎实推进重点型研工作。
4、坚持党管人才,全方位培养引进用好人才,为公司发展提供人才保障。持续完善干部管理体系,严格执行干部管理制度,强化干部管理,进一步加强高层次人才队伍建设,提升专业技术人才质量,完善技能人才培育体系,健全岗位管理体系。
5、严格按照相关监管要求做好信息披露工作,认真履行信息 披露义务,不断提高信息披露的有效性,充分利用新技术、新形式提高信息披露的可读性和易理解性,进一步提高信息披露质量。 积极开拓与投资者的沟通渠道,加深投资者对公司的认同和了解,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,树立公司良好的资本市场形象。
6、坚持统筹发展和安全,牢固树立底线思维,推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系,提高对市场风险的监测和分析能力,及时调整经营策略和防控措施;加强内部审计监督工作,及时发现风险隐患和管理漏洞,进一步发挥提升管理、发现问题的重要抓手作用;强化安全政治责任,夯实安全生 产基础,加强安全责任追究。
2024年,新征程催人奋进,新使命重任在肩。公司上下正处于抢抓机遇加快发展的关键时期,我们要进一步强化使命担当,以更加务实的作风、更加有力的举措,再接再厉,勇毅前行,加快推动公司高质量发展。
(三)可能面临的主要风险及对策
1.政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2.经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家行业的地位。
3.新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4.汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期末,公司总资产41.56亿元,较上年末减少3.56%,归属于母公司所有者权益18.52亿元,较上年末增长2.71%。报告期公司实现营业收入5.40亿元,较上年同期减少7.90%;实现归属于母公司的净利润433.33万元,较上年同期减少29.68%。
公司面对严峻复杂的国内外斗争形势和激烈的行业竞争压力,持续用力落实快速发展、转型发展、高质量发展的要求,聚焦“主业发展”和“创新引领”,全面挖掘发展潜力、全力激发内在动力,统筹推进稳经营、深改革、强创新、控风险各项任务,报告期经营工作稳步提升,科技创新成果突出,改革改制不断深化,“十四五”迈出新气象,取得新成效。报告期,新研产品在专项领域取得突破。多型搜救通信系统产品竞标成功,扩大了公司在搜救定位通信领域优势。人防领域全力开拓国内市场,成功中标人防平台建设项目,打开人防二代指挥平台建设市场。重点科研工作方面,某通信导航系统填补了国内空白,某直升机应急救生定位系统开拓了应急救生新平台。
报告期公司荣获“2023年度上市公司杰出品牌”称号,被评为2022年度“标杆级”科改示范企业,为陕西省唯一入选企业。控股子公司宏声科技、西安电子被列入省创新型、科技型中小企业。2023年下半年,公司无线通信业务将深耕市场和用户,紧盯升级换代机遇,确保产品的批量订货任务,加快新一代航空短波通信系统及搜救保障系统型号科研进度,致力于打造新的业务增长点。加强产品的国际推广力度,做大出口业务。按期完成项目建设,保障产品生产任务完成。充分利用好宝鸡、西安、北京三个研发平台,把支撑未来业务发展的核心关键技术牢牢握在自己手里。系统推进、稳步实施科改新方案各项任务,完善体制机制,整合创新资源,加强创新协同,发挥科技资源协同效应,以改革促发展。加强研发源头管控、精细化生产管控、提高资产运营效率,以争取更大的利润空间,提升经营质量和效益。围绕主业发展,认真谋划新项目、新业务,支撑公司未来发展上规模、上台阶、上水平。
二、核心竞争力分析
公司是国家高新通信设备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“科技引领、产业报国”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。
公司作为国家高新通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列产品。同时公司曾研制了多代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了多项核心技术。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际业务,拥有良好的国际市场信誉,已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在高新技术通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司深入学习“敢-超”文化理念体系,明确了“为国家担当重任、为股东创造价值、以客户为中心、以赶超者为本”的核心价值观和“市场导向、创新驱动、合作共赢、行稳致远”的经营理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2、经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家特殊行业的地位。
3、新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4、汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
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一、报告期内公司所处的行业情况
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出,要加快国防和军队现代化,加快机械化信息化智能化融合发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,军事通信作为国防信息化先行的基础设施,市场空间可期。另外,国家出台《“十四五”国家应急体系规划》,明确重点发展新型应急指挥通信和信息感知产品,公共消防、森林/草原防火、民政减灾救灾、地质/水旱灾害防治等应急通信建设投入逐步加大,融合短波通信、卫星通信、自组网通信、数字集群、区域宽带通信等多种通信手段,同时集成AI视频等前沿技术的一体化指挥与融合通信系统产品应用前景广阔,预期还可在交通物流、公安武警、外贸以及部队后勤保障等领域进行推广应用。
公司紧跟装备信息化发展趋势,在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上,多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时着眼未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局,更好地满足用户信息化建设需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国家国防通信装备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。
公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。公司产品为国防提供了优良的通信装备;也广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家战略通信及短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业,曾研制了多代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制国防音频管理系统的行业龙头。
公司产品广泛应用于我国国防装备,并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际防务业务,拥有良好的国际市场信誉,已为多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在国防通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司深入学习“敢-超”文化理念体系,明确了“为国家担当重任、为股东创造价值、以客户为中心、以赶超者为本”的核心价值观和“市场导向、创新驱动、合作共赢、行稳致远”的经营理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司是国家认定的高新技术企业及企业技术中心,拥有行业科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌。
四、主营业务分析
1、概述
(1)稳增长强主业,生产经营稳步提升
报告期,通信主业得到进一步巩固发展,市场拓展卓有成效。某航材订货合同及收入连续五年订货过亿元,手持救生产品市场地位进一步巩固,拓展特殊机构业务取得更大进展;多型设备在新用户领域得到推广应用。某加改装业务首次取得工程车辆批量订单;某新型通信电台在海外中标,外贸业务得到进一步恢复。
电声业务稳步推进,新型有源抗噪头戴式送受话器系列产品推广实现突破;座舱有源降噪设备向商飞民机推广取得进展;配套国产民机的高频设备、应急定位设备,完成阶段研制工作。
(2)重战略谋未来,科技创新取得成效
公司始终把科技创新摆在核心位置,全方位加大科研投入,有效支撑企业发展。报告期北京研发中心以博士领军人才为牵引,开展前瞻性技术研究。西安、宝鸡研发中心加快核心关键技术及产品应用攻关,实现了多平台多目标协同组网通信技术等关键技术的突破。
报告期公司多项科研竞标成功,新型地空短波通信系统多型设备成功中标,夯实了公司在新一代短波通信领域的核心地位,为公司在专业领域未来的行业地位奠定坚实基础;某联合搜救保障系统及其配套多型产品成功中标,标志着新一代搜救业务进入体系化、系统化时代,巩固了公司特殊搜救领域的主导地位。新型航天服空间降噪组件等产品竞标胜出,巩固公司电声业务传统优势。
(3)抓统筹强落实,深化改革再获殊荣
2022年是公司持续深化改革,决战国企改革三年行动收官之年,公司聚焦补短板、强弱项,以“科改示范行动”为契机,着力在市场化改革和提升自主创新能力方面不断深入,加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉,通过深化改革让企业发展迈上新台阶。报告期,公司获评全国国有企业公司治理示范企业、“标杆”级科改示范企业,获批第七批国家级制造业单项冠军企业;子公司宏声科技入选国家专精特新“小巨人”企业,获评陕西省电声装备工业设计中心和制造业单项冠军示范企业。
资本运作稳步运行。报告期,公司结合生产经营需要、项目投资需求及市场状况,探索多渠道融资与投资模式,为产业发展筹集资金;积极寻求并购标的,对公司发展形成补充支撑作用的业务积极推进并购重组,优化产业布局。
(4)讲业绩建机制,人才培养持续提速
报告期,公司着力健全市场化选人用人机制、强化激励约束机制、激发科技创新动能等方面深化改革。积极实施子公司、事业部经理层任期制和契约化管理,强化干部综合绩效考评,提升干部综合能力素质;进一步加大高层次人才引进,加强科研人才和高技能人才培养;完善专家管理办法,优化烽火专家晋升及激励约束机制,不断激发各类专业人才干事创业的活力、动力。
五、公司未来发展的展望
(一)发展环境与形势应对
2023年是全面贯彻落实党的二十大开局之年,是实现“十四五”发展目标的关键一年。从整体发展环境看,全球经济复苏挑战重重,我国经济复苏基础尚不稳固,“三重压力”影响持续深化,但经济长期向好的基本面不会改变,经济运行有望总体回升。从行业发展环境看,通信装备升级换代,竞争采购常态化、平台专业化、价格市场化等新改革,集采降价、军品免税等新政策出台,给企业发展带来了巨大挑战和机遇。从企业自身看,通过坚持不懈的改革发展,我们的发展思路更加清晰,主业方向更加明确,只要我们坚定信心、抢抓机遇、扎实工作,办好自己的事,就一定能够在在复杂局面中赢得主动、把握机遇。
(二)公司发展战略
2023年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧抓国防和军队现代化建设历史机遇,聚焦“主业发展”和“创新引领”,突出稳经营、深改革、建队伍、控风险、强党建,着力提质增效,加快能力建设,实现企业发展质的有效提升和量的合理增长,着力推动企业高质量发展迈上新台阶。
(三)2023年工作思路
具体工作安排以下五方面:
1.聚焦主责主业,着力稳中求进
面对严峻复杂的军事斗争形势和激烈的行业竞争压力,公司必须坚持稳字当头,坚决扛起政治责任,聚焦主责主业,全力做好保市场、保生产、保交付各项工作。着力抓好订单任务落实,认真谋划新项目、新业务,打造新的业务增长点。同时在能力建设上做好保障,积极开展资本运营,坚持产品经营和资金经营“两条腿”走路。
2.聚焦创新引领,释放科技创新潜能
科技创新是引领高质量发展的第一动力,抓科研就是抓发展,谋创新就是谋未来。紧跟新一代作战平台和体系建设发展机遇期,关注国防“十四五”中期计划调整变化,主动谋划重点型号项目,力争承担更多科研任务。进一步加强关键核心技术攻关,全力推进项目竞标和型研工作,强化科技基础管理,有效支撑科研开发。
3.聚焦改革实效,着力释放发展活力
改革是推动高质量发展的关键一招,要增强改革定力,保持改革韧性,注重改革实效,以改革促发展。要科学谋划,系统推进,稳步实施(2022-2025)科改方案中的各项任务,做好科研机制改革、激励机制创新、经理层任期制契约化管理、深化子公司改革等工作,务求实效。
4.聚焦提质增效,突出能力提升
提质增效要重点在提效率效益、降成本费用、资产盘活三方面发力,进一步化解经营风险,争取更大的利润空间。一是提效率效益、做好两金压控,确保两金占流动资产比率控制在60%以内;二是降成本费用,力争实现降本增效2000万元为目标;三是盘活存量资产。增强各类资产的盈利能力;四是全面加强风险防控,守牢安全、环保、保密、廉洁、稳定等底线红线,持续巩固安全稳定良好局面。
5.聚焦引育并重,着力提升队伍建设
人力资源工作要更有针对性、导向性,政策更精准,队伍更合理,要努力打造一支一流科研领军人才和创新队伍,努力建设一支高技能工人队伍和精简高效擅经营的管理队伍。要进一步推动“三能”机制在各层级普遍化、常态化,持续推行竞争上岗、末位调整、不胜任退出更普遍落实,打造良好的人才工作生态。
(四)可能面临的主要风险及对策
1.政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2.经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家行业的地位。
3.新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4.汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5.未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期末,公司总资产39.34亿元,较上年末增长1.16%,归属于母公司所有者权益17.11亿元,较上年末增长0.36%。报告期公司实现营业收入5.87亿元,较上年同期增长1.67%;实现归属于母公司的净利润616.24万元,较上年同期减少44.08%。
报告期内,公司面对错综复杂的国内外形势和竞争激烈的发展环境,积极应对经济下行压力和新冠疫情带来的不利影响,全力以赴稳经营、抓创新、拓市场、深改革、防风险、促发展,报告期主要经营指标较好完成,科技创新成果突出,改革改制不断深化,“十四五”迈出新气象,取得新成效。报告期,公司新一代车内通信系统、数字集群系统重点项目完成了相关试验,以及相关系统的初步调试工作;移动互联网通信系统已完成初步融合通信功能的测试,实现多种客户终端的语音、视频融合互通;新型音频通话设备提前完成了样机交付;电声产品以重点科研项目和用户需求为牵引,不断向数字互联、小型低耗、多功能集成化转型升级。
报告期公司首次获得国家专利奖及陕西省专利奖。组织申报的发明专利“一种宽带高速跳频频率合成器及其工作方法”荣获国家专利奖优秀奖;“一种测量发射机实际输出阻抗的方法”荣获省专利奖二等奖。控股子公司宏声科技申报“第四批专精特新小巨人企业”,目前已通过陕西省评审,推送国家相关部门进行评审。
2022年下半年,公司无线通信业务将紧跟客户需求,持续研发系列化产品,进一步巩固已有市场,并向相关市场平台延伸。同时不断扩大产品应用范围,积极拓展新用户,做好新型通信设备及系统等产品推广,加大民航通信各型产品的研制,并向通信系统级发展,争取更大市场;搜救业务要扎实开展系统配套设备研发等工作,抓好系统项目总体研制,巩固搜救业务优势地位,向设备供应商和系统集成供应商综合发展;有源降噪系列产品要以现有客户需求为核心,深挖市场,积极向各应用市场和平台推广,扩大产品销量;网络通信集成业务要加快推进应急通信指挥车、互联网通信节点车、低空防御系统的市场推广,积极拓展人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域;外贸业务要加强与国际客户联系,拓宽与大集团的合作,拓展外贸渠道,做深外贸出口项目的协作配套,确保外贸项目落实。
二、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾成功自主研制了多代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救通信系统研制生产领导者和电声通信终端产品制造企业,曾研制了多代搜救通信装备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制国防音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛应用于我国国防装备,并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际业务,拥有良好的国际市场信誉,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
坚持“效率提升”理念,强化全员效率意识,提升企业运营效率、工作效率,增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设,供应链体系建设顺利推进,实现从合同管理到生产采购,到产品出入库全流程信息化运行;利用手机终端搭建移动办公平台,实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能,有效提升工作效率;研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台,营销体系建设初显成效。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在国防通信电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系,明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司拥有行业科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统、机动指挥通信系统装车相关资质,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌,是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2、经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家军工行业的地位。
3、新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4、汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
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一、报告期内公司所处的行业情况
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出,要加快国防和军队现代化,加快机械化信息化智能化融合发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展,军事通信作为国防信息化先行的基础设施,市场空间可期。另外,国家出台《“十四五”国家应急体系规划》,明确重点发展新型应急指挥通信和信息感知产品,公共消防、森林/草原防火、民政减灾救灾、地质/水旱灾害防治等应急通信建设投入逐步加大,融合短波通信、卫星通信、自组网通信、数字集群、区域宽带通信等多种通信手段,同时集成AI视频等前沿技术的一体化指挥与融合通信系统产品应用前景广阔,预期还可在交通物流、公安武警、外贸以及部队后勤保障等领域进行推广应用。
公司紧跟装备信息化发展趋势,在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上,多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时着眼未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局,更好地满足用户信息化建设需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有相关行业资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。
公司主导产品有:短波通信设备、超短波通信设备、航空搜救定位设备、车机内音频控制系统、电声器材等。公司产品为国防提供了优良的通信装备;也广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾为我军成功自主研制了四代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。公司是我国国防航空搜救通信装备研制生产领导者和电声通信终端产品定点制造企业,曾研制了三代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制国防音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛应用于我国国防装备,并推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际防务业务,拥有良好的国际市场信誉,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
坚持“效率提升”理念,强化全员效率意识,提升企业运营效率、工作效率,增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设,供应链体系建设顺利推进,实现从合同管理到生产采购,到产品出入库全流程信息化运行;利用手机终端搭建移动办公平台,实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能,有效提升工作效率;宝鸡-西安远程网络通过国家保密科技测评中心认定,研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台,营销体系建设初显成效。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系,明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司拥有行业科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌,是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
四、主营业务分析
1、概述
2021年末,公司总资产38.9亿元,较上年末增长8.86%,归属于母公司所有者权益17.05亿元,较上年末增长8.49%,2021年度,公司实现营业收入15.02亿元,较上年同期增长8.29%,实现归属于母公司所有者的净利润1.1亿元,较上年同期增长12.22%。研发投入2.35亿元,占营业收入比例为15.62%,较上年增长0.7个百分点。
(1)经营效益稳步提升
报告期,通信主业得到进一步巩固发展。某航材订货合同及收入连续四年过亿元,手持救生产品市场地位进一步巩固,通用型数字机通在多个重点型号工程批量列装,某产品完成科研鉴定并赢得教练机市场订单,空间降噪系统配套陕飞某工程、心理战飞机等完成论证立项,某移动互联网获重点关注,对接机关需求进行升级改进。
民品市场方面,联合战术通信基础网络分总体-热点接入设备成功中标,实现首批订货,公司自主研制的舱外航天服通信帽和话音装置助力神州飞船载人航天任务,民航民用音频控制系统通过适航中心审核,成功“挂签”。
公司降本增效行动贯穿全年,制定了两金压控专项奖惩措施,加强产品预投管控和货款回收力度,引导鼓励增效,清理长期库存及长期应收账款力度不断加大。
(2)科技创新能力取得成效
公司加快构建科技创新战略布局,完善科技创新体系,狠抓核心关键技术攻关,支撑引领企业发展。报告期,北京研发中心办公楼完成改造并投入使用,西安研发中心完成搬迁,北京-西安-宝鸡三地研发能力布局基本形成。
报告期,核心关键技术取得突破。新一代机载短波链路技术完成软件固化;短波全频段窄带快速选频技术开展专项验证;宽带高性能调制解调器技术完成软件开发和功能验证。
重点科研项目方面:联合搜救系统研制总体项目作为公司首个系统级项目成功中标;两型短波无盲区通信系统通过择优比测,竞标成功;陆航三型机机载救生电台、超短波定向仪和模拟训练系统竞标成功;配套某型直升机救生电台完成鉴定;某接入设备及小型化完成列装定型,进行批量生产;新型轰炸机配套的机通产品成功立项。
(3)深化改革再获殊荣
能力建设成效显著。报告期,公司获得专利授权49件,其中发明专利11件。报告期,公司“某遇险搜救定位与搜寻系统”获国防科技进步一等奖;“全双工四时隙无线通信技术平台开发”获陕西省科技进步三等奖;“高频通信子系统”等六个项目列入陕西省重点新产品研发项目;应急通信指挥车项目入选第二批“陕西工业精品”。报告期,公司被国务院国企改革领导小组评定为“标杆”级科改示范企业,是入选“标杆”级的8户地方国有企业之一,也是陕西省唯一入选企业。子公司陕通公司、艾科特获批“陕西省高新技术企业”。
资本运作稳步运行。报告期,公司结合生产经营需要、项目投资需求及市场状况,探索多渠道融资与投资模式,为产业发展筹集资金;积极寻求并购标的,对公司发展形成补充支撑作用的业务积极推进并购重组,优化产业布局。
(4)队伍建设持续提速
报告期,扎实推进人才队伍建设,探索实施经理层任期制和契约化管理,有效激发干部工作热情和动力,积极做好青年干部培养。突出人才队伍建设,依托公司博士后工作站、校企合作研发中心等平台,引进、外聘行业资深专家、博士,在芯片化技术研究、超短波自组网关键技术研究、有源降噪声场仿真模型方案设计、抗干扰相控阵天线设计等方面发挥了关键作用。人才培养机制进一步完善。制定员工任职资格评聘办法,优化员工职业生涯通道。
五、公司未来发展的展望
(一)发展环境与形势应对
2022年,是开启向第二个百年奋斗目标进军新征程的第一年。世界经济受新冠疫情冲击,百年变局加速演进,国际形势更趋复杂严峻,不确定性和风险点明显增多。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。军队改革深入推进,向科技要战斗力的标准不断提高;行业竞争日趋激烈,竞争性研制和采购常态推进,通信技术的飞速发展、军民融合战略的深入推进给企业带来了巨大挑战。
(二)公司发展战略
2022年,公司将坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,紧抓国防和军队现代化建设历史机遇,坚持做强做优做大通信主业和相关多元经营思路,以推动高质量发展为主题,以业务转型升级为主线,以改革和创新为动力,以提高员工福祉和股东利益、实现国有资产保值增值为根本目的,统筹军品和民品协同发展、产品经营和资本经营双轮驱动,构建以国内业务主体、国内国际业务互相促进的发展新格局,实现企业高质量可持续快速发展,为将公司建设成为通信行业国内领先、国际知名的现代化企业迈出坚实的一步。
(三)2022年工作思路
具体工作安排以下五方面:
1.稳中求进,突出主业发展
进一步巩固现有平台配套份额,紧跟客户需求,持续研发系列化产品,确保在同系列平台上的配套。同时在现有市场基础上,扩大配套应用范围,积极拓展国防相关新用户,做好第四代短波电台、行军通信系统等产品推广订货,争取更大市场。搜救业务要抓好联合搜救系统研制总体项目,扎实开展系统配套设备研发和设备竞标管理工作,巩固搜救优势地位,向设备供应商和系统集成供应商综合发展。有源降噪系列产品要加强国防各应用市场推介,深挖国防市场,扩大产品销量;座舱有源降噪设备以涡桨特种飞机需求为核心,向医疗救护飞机、通信指挥飞机及民航客机等平台推广。
民航业务做好机载通信各型产品的研制,向通信系统级发展,尽快形成新的业务增长点。网络通信集成业务要加快推进应急通信指挥车、互联网通信节点车、低空防御系统的市场推广,积极拓展人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域;军贸、军援业务要加强与主管部门和国际客户联系,拓宽与中电科、保利等大军工集团的合作,拓展外贸渠道,做深外贸出口项目的协作配套,确保军援军贸项目落实。
2.释放科技创新潜能,突出创新引领
坚持把科技创新摆在发展全局的核心位置,着眼长远发展,聚焦竞标取胜、核心关键技术掌握,加强创新资源投入、应用的统筹规划及管理,把有限的资金花到刀刃上,严格创新成果的有效产出及评价,全面提升科技创新的能力、质量及效率。一方面系统完善科技创新管理体系建设,扎实推进竞标项目取胜和型号项目研制。另一方面加快推进核心关键技术攻关,加强科研基础管理。
3.释放发展活力,突出改革实效
按照国家关于深化国有企业改革的要求,持续推进各项改革措施落实落地。巩固提升“科改示范行动”改革成效,在推进经理层任期制和契约化管理、健全市场化选人用人机制、完善中长期激励机制等方面持续发力。扎实推进专项改革,规范子公司股权管理,优化股权结构,建立员工持股动态调整机制。加强体制机制建设,开展管理制度修编工作,强化对制度执行的监督检查。
4.抓好项目建设,突出能力提升
坚持人才强企,项目带动,进一步夯实企业发展基础。机制建设方面,健全“研发、管理、生产”职业发展通道,完善、梳理岗位职责和工作流程,建立研发人员科研成果转化收益分享机制。队伍建设方面,统筹推进“三支队伍”建设,打造具有竞争优势的人才团队。重大项目建设方面,围绕解决研发、生产、试验等能力不足问题,加快推进项目建设。
5.深化改革,突出管理增效
持续提升经营管理水平,降低成本费用,防控经营风险,提高发展质量。持续开展降本增效,建立降本增效长效机制,狠抓两金压控,加强产品预投管控和货款回收力度,有效盘活存量资产,特别是无效、低效资产。时刻紧绷疫情防控这根弦,毫不松懈抓好疫情防控工作,提高防控措施的有效性,巩固防疫成果,尽可能减轻对生产经营的影响;抓好环保、安全、保密、稳定工作,持续巩固安全稳定良好局面,实现全年责任事故为零目标。
(四)可能面临的主要风险及对策
1.政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2.经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家行业的地位。
3.新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4.汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期末,公司总资产37.3亿元,较上年末增长4.40%,归属于母公司所有者权益15.83亿元,较上年末增长0.71%。报告期公司实现营业收入5.77亿元,较上年同期增长17.96%;实现归属于母公司的净利润1102.06万元,较上年同期增长5.16%。
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,统筹疫情防控和经营工作,坚持“党的领导”,聚焦“主业发展”和“科技创新”,突出“队伍建设、能力建设、质量管理和成本管理”,着力“奉献国防事业、提升发展质量、改善职工福祉”,努力推动公司实现高质量发展。报告期,公司机载智能音频系统完成了环境摸底试验,并制定了对应的演示方案,按照演示方案,进行了设备测试,完成了降噪、语音识别、触摸屏、3D语音和适配多种耳机接口等5项技术的自测试。同时公司中标多地人防项目,并完成部队装甲车辆的信息化加改装工作,以第一名成绩中标客户车辆加改装任务。控股子公司陕通公司高度重视研发工作,加快产品研发力度,某通信互联网演示系统研制取得阶段性成果,数字集群产品顺利完成部队小批量交付。公司控股子公司宏声科技配套航天产品舱外服通信帽和话音装置,在航天员太空出舱作业过程中,全程保障了航天员与空间站及地面指挥中心的通话联络,产品话音清晰、工作可靠,得到了中国航天员科研训练中心的肯定并收到感谢信。公司长安通信产业园一期工程完成节能、消防、和规划验收,相关单位完成搬迁、入驻、投产,重点工程项目建设稳步推进。
2021年下半年,公司将一方面巩固军品业务,拓展市场份额。做好新型地空短波通信系统、小型化手持救生电台等项目竞标及直XX等国家重点项目配套产品竞标任务;主动承接、谋划重要任务和重点项目,争取更多科研型号项目立项。积极争取重大型号平台建设、战斗力提升及加改装任务,做好型号项目的研制及市场推广工作。同时加强与客户的对接,在客户专项任务及客户装备订货、特殊任务订货等方面争取更多市场份额;关注新研发机型、现有机型升级、特种机等领域,做好短波电台、搜救设备、机通产品、电声产品、有源降噪设备的市场拓展。全力争取订货任务,争取在专装领域、维修器材、车通等订货任务。另一方面着力开辟新兴业务,积极拓展战支、联勤、火箭、海警等新用户,主动进军无人智能、微波通信、通导融合、电子对抗等新领域,紧抓民航业务配套国产化机遇,做好相关产品设备研制生产,积极参与信息网络项目竞标及推广应用,抢占市场先机。拓展海外市场,落实军援军贸项目;加快推进应急通信指挥车、互联网通信节点车、数字集群、低空防御系统等的市场推广,积极拓展人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域,争取新的市场订单。
报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾为国防成功自主研制了四代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。今翱翔于蓝天的国防多机型平台均有我公司的通信设备列装,同时国防飞越第二岛链,数千里的远程通信,也有我公司设备的必要贡献。另一方面,公司是国防航空搜救通信装备研制生产领导者和军用电声通信终端产品定点制造企业,为国防研制了三代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制军用音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛装备于国防多兵种,并利用军民融合发展契机,推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际防务业务,拥有良好的国际市场信誉,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
坚持“效率提升”理念,强化全员效率意识,提升企业运营效率、工作效率,增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设,供应链体系建设顺利推进,实现从合同管理到生产采购,到产品出入库全流程信息化运行;利用手机终端搭建移动办公平台,实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能,有效提升工作效率;宝鸡-西安远程网络通过国家保密科技测评中心认定,研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台,营销体系建设初显成效。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系,明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司拥有国防科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌,是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
三、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2、经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家军工行业的地位。
3、新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4、汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
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一、概述
2020年末,公司总资产35.7亿元,较上年末增长9.71%,归属于母公司所有者权益15.7亿元,较上年末增长4.91%,2020年度,公司实现营业收入13.87亿元,较上年同期增长3.04%,实现归属于母公司所有者的净利润9867.18万元,较上年同期增长6.56%。研发投入2.07亿元,占营业收入比例为14.92%,较上年增长0.59个百分点。
1)通信主业稳步发展
报告期,公司市场开拓取得成效,通信主业发展提速。军品市场方面,某综合集成“赶队提升”信息系统加改装业务实现行业第一;网络化机通保障XXX机首飞,并向XX平台推广;新型单兵降噪送受话器、抗噪耳机完成鉴定,并推广应用;配套XX工程有源降噪系统完成正样研制及样机交付,形成规模收入。民品市场方面,应急通信业务在人防市场快速发展,人防集成项目进入全国三甲;数字集群和低空侦查防御系统业务发展持续提升,积极拓展了人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域。
国际市场方面,2020年受国际新冠疫情影响,国际军贸市场形势严峻,公司积极寻找新思路,在维护原有市场的同时,积极开拓新的市场宣传渠道。
2)科技创新斩获新成果
公司坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路,持续打造核心竞争力。报告期,公司加速科技创新战略布局,已经建立了宝鸡、西安、北京三大研发中心,以及成都、广州、南京专项研发团队。报告期,公司完成科研项目鉴定50项。其中,新舟XX搜索引导任务系统作为公司首个系统级产品完成鉴定,对公司在该领域市场份额扩大和行业地位巩固具有重要意义;多项重点型号配套产品完成鉴定;多项重点型号工程配套项目研制进展顺利。
报告期,公司开展工艺创新、攻关项目27项。其中,高速高性能调制解调器等技术完成仿真测试,数字有源降噪、声源定位等技术研制稳步推进,为产品生产提供了有力支撑。
3)软实力大力提升
能力建设成效显著。报告期,公司获得专利授权37件,其中发明专利14件。报告期,公司“智能高效短波通信网及产业化应用”项目获陕西省科技进步三等奖;头戴式无线通话器入选首批“陕西工业精品”名单;“全向电扫描有源相控阵侦察雷达”等三个项目列入陕西省重点新产品研发项目。报告期,顺利通过CNAS扩项和复评审认可,具备承担国家级第三方软件评测能力和资质。报告期,公司成功入选国务院“科改示范行动”企业名录,并作为全国五家代表企业之一,在国务院科改现场推进会做优秀企业交流发言;被评为“陕西省智能制造试点示范企业”和“陕西省质量标杆”企业,子公司宏声科技入选省级“专精特新”中小企业,子公司陕通公司被评为“西安市军民融合示范企业”;打造“金牌供应商”行动取得成效。
资本运作稳步运行。报告期,公司坚持内生发展与外部促进相结合,着力内生发展,培养重点新业务,探索新的利润增长点;加快外部促进,围绕通信主业竞争力提升,积极寻找并购标的,通过兼并收购做强做大上市公司;探索多渠道融资与投资模式,促进新业务发展,提升上市公司价值。
4)队伍建设取得新进展
落实人才强企战略,扎实推进人才队伍建设。报告期,公司创新人才引留机制,引进、外聘行业资深人才,强化与高校的合作;不断完善人才培养机制,优化研发人员职业生涯通道,提升员工技术能力和研发业绩,深入开展烽火青年英才计划,壮大后备人才队伍。
二、核心竞争力分析
公司坚持“优产品、快响应、至诚信”核心竞争力三要素,作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾为我军成功自主研制了四代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。今翱翔于蓝天的我军多型平台战机均有我公司的通信设备列装,同时我军飞越第二岛链,数千里的远程通信,也有我公司设备的必要贡献。另一方面,公司是我军航空搜救通信装备研制生产领导者和军用电声通信终端产品定点制造企业,为我军研制了三代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制军用音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛装备于我军多兵种,并利用军民融合发展契机,推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际防务业务,拥有良好的国际市场信誉,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
坚持“效率提升”理念,强化全员效率意识,提升企业运营效率、工作效率,增强企业核心竞争力。公司完成电子元器件标准数据库建设,供应链体系建设顺利推进,实现从合同管理到生产采购,到产品出入库全流程信息化运行;利用手机终端搭建移动办公平台,实现一键审批、快速沟通、便携查询等高效管理功能,有效提升工作效率;宝鸡-西安远程网络通过国家保密科技测评中心认定,研发信息实现两地共享。建立“四区域一中心”销售业务平台,营销体系建设初显成效。
公司以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心,辅以多个地区专项研发团队,形成了层次清晰、定位明确、优势互补的科技创新战略布局,真正实现生产一代、研发一代、储备一代,持续打造烽火的核心竞争力。公司拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
坚持文化引领,公司建立了适应新时代具有公司特色的文化理念体系,明确了“做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展”的发展总思路和“以顾客为中心、以敬业者为本、价值创造、效率提升、合作共赢、持续改善”的文化理念,追求在为顾客和社会创造价值的过程中实现自身价值。
公司拥有军工科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌,是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
三、公司未来发展的展望
(一)发展环境与形势应对
2021年是“十四五”规划开局之年,面临诸多不确定性,国际经济受新冠疫情冲击,形势仍然复杂严峻,复苏“不稳定”“不平衡”,国内经济初步形成“国内大循环为主体”的新发展格局,经济基础尚不牢固,持续稳定发展存在巨大挑战和压力。行业竞争激烈,竞争性研制和采购已成常态,随着高新技术飞速发展,军队改革对装备战斗力要求越来越高,企业将面临重要的战略机遇期。未来五年将成为公司高质量快速发展的重要时期,公司将积极融入新的发展格局,打好开局之仗,赢得发展先机。
(二)公司发展战略
2021年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,统筹疫情防控和经营工作,坚持“党的领导”,聚焦“主业发展”和“科技创新”,突出“队伍建设、能力建设、质量管理和成本管理”,着力“奉献国防事业、提升发展质量、改善职工福祉”,努力推动公司实现高质量发展。
(三)2021年工作思路
具体工作安排以下五方面:
1、做强做优通信主业
巩固军品业务,拓展市场份额。强化巩固机载业务,抓好科研型号项目竞标立项工作,切实推进项目研制及市场推广工作,多方面拓展新研发机型、现有机型升级、特种机等领域市场份额;加强车载业务的项目竞标、产品升级、市场推广工作。
开辟新兴业务,开拓新市场。紧抓民航业务配套国产化机遇,主动进军无人智能等新领域;聚焦民用飞机平台,做好相关产品设备研制生产,形成新的经济增长点;加快推进应急通信指挥车、战网通信节点车、数字集群、低空防御系统等在人防、公安、铁路、机场、水利、气象等领域的市场推广。
2、深入推进科技创新
面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,深入推动创新驱动发展。一方面加快构建科技创新战略布局,持续完善科技创新体系,强化科技创新基础管理。另一方面着力关键核心技术攻坚,加强关键领域技术研究,实现核心技术突破。
3、着力提升能力建设
聚焦通信主业发展,做好能力建设的体系化规划,继续加大项目建设力度。持续推进政府投资项目申报建设,加快推进北京研发中心建设工作,统筹推进长安通信产业园搬迁入驻工作,做好短波、救生、机通等产品适航取证工作等。
4、全面打造人才优势
坚持人才强企战略,以打造“行业一流的领军人才和创新团队”为目标,不断深化人才发展体制机制改革。构建结构化人才队伍,全方位引进、培育、用好高层次、高素质、成熟性创新型人才;持续优化员工激励机制,建立健全管理、专业技术、技能人才“三通道”职业发展框架;持续完善人才培养体系,着重人才队伍知识技能的提升。
5、深化改革优化管理
紧跟国企改革总体要求,深入推进“科改示范行动”,落实各专项改革;持续深化改革改制,不断完善公司治理体系,着力提高公司管理水平,在优化质量体系顶层设计及过程管控等方面再上新台阶。
(四)可能面临的主要风险及对策
1、政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2、经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家军工行业的地位。
3、新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4、汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
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一、概述
报告期末,公司总资产34.67亿元,较上年末增长7.39%,归属于母公司所有者权益14.5亿元,较上年末增长0.66%。报告期公司实现营业收入4.86亿元,较上年同期增长4.09%;实现归属于母公司的净利润897.09万元,较上年同期增长236.21%。
报告期内,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,贴近人才,贴近市场,贴近用户,坚持“三突出、三有效”工作思路,统筹推进稳增长、促改革、强创新、防风险,推动公司高质量可持续发展。报告期,公司参与的某重点型号项目配套装备的方案竞标中,八型产品均以单项总分第一名的成绩胜出,成功入围下一阶段的样机比测,为后续各项目成功立项奠定了良好的基础。某特种飞机载机机通和任务机通的竞标项目取得了竞标的阶段性胜利,为占领后续航电综合化机通市场迈出了坚实的基础。同时公司中标多地人防项目,应急指挥融合通信系统Ⅱ型取得关键性突破,完成全部硬件设计及4G服务器/客户端和指挥调度服务器/客户端的软件设计,并在此基础上完成实物样机装调,根据样机测试结果,确认设计功能全部实现,设计性能基本达到预期。控股子公司陕通公司高度重视研发工作,加快产品研发力度,完成雷达、集群产品竞标,完成战术移动互联网一期、平面调度系统二期等研发工作。公司控股子公司宏声科技某型有源抗噪头戴式送受话器组在海军某型号工程的方案择优竞标中以优异成绩胜出,正在进行实物样机比测;某型面具通话器类产品完成了改进方案评审,进入工程研制阶段,正在进行初样机功能性能调试验证;手柄式智能数据终端目前已完成正样机的装调及试验验证。公司长安通信产业园一期工程具备搬迁入驻条件,重点工程项目建设稳步推进。
2020年下半年,军品市场公司将抓紧落实多种型号工程成品订货,积极争取重大型号平台建设、战斗力提升及加改装研制任务,做好下一代车通、二代单兵送受话器等项目研制和竞标工作,紧抓陆军综合集成改造,争取更多订货任务;军民融合市场借助公司军民融合示范企业平台加快业务发展,应急通信系统集成业务深入研究中省应急管理政策,推动快速增长;人防业务加强资质能力建设,巩固扩大市场份额;机内音频综合管理系统积极对接C919国产化等项目,力争成为商飞合格供应商;低空防御系统抢抓发展机遇,着力机场、核电、能源及军方市场推广应用;集群通信系统积极拓展人防、公安、铁路等领域;国际市场在与军贸集团加强合作基础上加大自主开拓力度,巩固扩大军援军贸出口份额,加快拓展主机场所配套出口市场,实现新增长点。
二、公司面临的风险和应对措施
1、政策风险:国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势,影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想,国家对国际政治军事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景,将会影响到公司的经营状况。
2、经营风险:随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快,以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升,市场竞争程度将会日益激烈。公司将聚焦主业,着力打造核心竞争力,优化提升主业,巩固公司在国家军工行业的地位。
3、新业务培育风险:为了做大做强上市公司,推进公司快速发展,围绕公司通信主业,公司布局一些有发展潜力的新兴业务。随着技术发展与市场形势变化,培育新业务的发展过程中存在不确定性,在对上市公司形成助力支持前存在一定风险。
4、汇率风险:随着公司产品在国际市场的拓展,境外销售是以外币进行结算,人民币汇率的变动对外销收入具有一定影响,公司将密切关注汇率变动情况,积极调整出口政策,降低汇率变动的不利影响。
5、未弥补亏损风险:由于公司在实施重大资产重组时,承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损,虽不影响公司生产经营及持续发展,但造成公司可能在较长时期内无法分红,进而影响公司不能通过公开发行进行再融资。
三、核心竞争力分析
公司拥有军工科研生产资质,具备信息系统集成及服务二级资质,具有人防信息系统建设保密项目设计(施工)资质认证书(甲级)、人民防空机动指挥通信系统装车单位资格证书,被纳入国家工信部专用汽车设计生产企业目录,拥有“烽火卓信通”专用车品牌,是国家认定的高新技术企业及企业技术中心。
作为国家战略通信手段、短波通信装备科研生产核心骨干企业,公司曾为我军成功自主研制了四代短波通信装备,代表了我国行业领域的最高水平,可提供全功率系列机载短波产品。今翱翔于蓝天的我军多型平台战机均有我公司的通信设备列装,同时我军飞越第二岛链,数千里的远程通信,也有我公司设备的必要贡献。另一方面,公司是我军航空搜救通信装备研制生产领导者和军用电声通信终端产品定点制造企业,为我军研制了三代搜救通信设备,达到国际先进水平;自主研发并掌握了语音骨传导、局部空间降噪、有源降噪等核心技术;是我国研制军用音频通信系统的行业龙头。
公司产品广泛装备于我军多兵种,并利用军民融合发展契机,推广于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司拥有广泛友好的客户关系及客户资源,乘“一带一路”的东风,积极拓展国际防务业务,拥有良好的国际市场信誉,已为30多个国家和地区提供了通信产品和服务。
公司坚持以科技创新为核心的创新驱动发展之路,紧密围绕“市场、平台、价值创造”三个维度建立科技创新体系,围绕“自主、合作、成果转化”三种方式形成以多创新模式齐头并进的科研格局,围绕“人才、条件、体制机制”三个要素推进创新能力建设。公司始终坚持“以敬业者为本”、“人才优先发展”和“人才强企”发展理念,拥有一支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍,拥有博士后科研工作站,在军事通信、军事电声、航空搜救等研究领域逐渐形成一定的技术优势。
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